时间: 2025-03-18 来源: 攀枝花市东区电子政务建设服务中心 阅读次数:
东区电子政务建设服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算编制情况说明
1.主要职责
2.基本情况
3.2025年主要工作任务
4.收支预算总体情况
5.财政拨款收支预算安排情况
6.一般公共预算当年拨款情况说明
7.一般公共预算基本支出情况说明
8、“三公”经费财政拨款预算安排情况
9、政府性基金预算支出情况说明
10、国有资本经营预算支出情况说明
11、其他重要事项的情况说明
二、附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.部门预算项目绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标表
三、名词解释
2025年部门预算(含预算绩效目标和政府采购预算)经东区十二届人大五次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2025年部门预算说明如下:
一、主要职责
负责组织协调全区电子政务基础设施和重大电子政务项目建设;负责全区电子政务内外网系统的应用、开发、运行、维护与管理工作;负责专用通信建设及视频会议保障;负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用,促进信息数据交换和信息资源共享等工作,负责区政府网站和政务新媒体建设、管理、运维等工作。
二、基本情况
攀枝花市东区电子政务建设服务中心设有参公编制9人,事业编制1人(编制在区人才交流中心,工资在区电子政务中心发放)。本年实有在职职工8人,其中参公编制7人,事业人员1人,纳入社保退休人员1人。车辆编制0辆,实有车辆0辆,内设机构0个。
三、2025年主要工作任务
一是进一步完善电子政务建设工作机制,充分发挥新技术新手段优势,全力提升电子政务网络承载支撑能力。推进新集中办公区域核心机房基础设施建设,完成机房搬迁和网络改造,确保各部门政务系统互联互通,实现党政文件正常收发;二是进一步深化政府网站和政务新媒体建设。加强重点领域、民生领域及重大项目建设信息公开,提高为民服务办实事水平,主动回应社会关切,切实提升群众用网体验感、获得感。加强政府网站和政务新媒体常态化监测工作,加强督促考核,强化激励问责;三是进一步强化安全保障。按照电子政务网络二级等级标准,采购先进的网络安全技术设备,对电子政务网络进行全方位的安全防护。同时,持续完善安全管理制度,定去开展安全检查和应急演练,提高应对安全事件的能力。
四、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,东区电子政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区电子政务中心2025年收支总预算2802800元,比2024年收支预算总数减少1370600元,主要原因一是2025年在职实有人数比2024年少1人;二是2023年未最终支付的项目纳入2024年预算。
(一)收入预算情况
东区电子政务中心2025年收入预算2802800元。其中:一般公共预算拨款收入2802800元,占100%。
(二)支出预算情况
东区电子政务中心2025年支出预算2802800元。其中:基本支出1813500元,占64.7%;项目支出989300元,占35.3%。
五、财政拨款收支预算安排情况
东区电子政务中心2025年财政拨款收支总预算2802800元,比2024年财政拨款收支总预算减少1370600元,主要原因一是2025年在职实有人数比2024年少1人;二是2023年未最终支付的项目纳入2024年预算。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2802800元;支出包括:一般公共服务支出2318900元,社会保障和就业支出221900元,卫生健康支出136800元,住房保障支出125200元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
东区电子政务中心2025年一般公共预算当年拨款2802800元,比2024年预算数减少1370600元,主要原因一是2025年在职实有人数比2024年少1人;二是2023年未最终支付的项目纳入2024年预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2318900元,占82.74%;社会保障和就业支出221900元,占7.92%;卫生健康支出136800元,占4.88%;住房保障支出125200元,占4.46%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项)2025年预算数为1175800元,主要用于参公人员日常运转及工资发放。
2.一般公共服务(类)网信事务(款)事业运行(项)2025年预算数为153800元,主要用于事业人员日常运转及工资发放。
3.一般公共服务(类)网信事务(款)信息安全事务(项)2025年预算数为989300元,主要用于东区政府办公楼网络运维及视频会议控制室升级改造。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)147900元,主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)69900元,主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10500元,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补足(项)56400元,主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)125200元,主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)74000元,主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳职业年金支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
东区电子政务中心2025年一般公共预算基本支出1813500元,其中:人员经费1629200元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费184300元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
东区电子政务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0元,公务用车购置及运行维护费0元。
(一)因公出国(境)经费
2025无出国(境)经费预算,与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。
(二)公务接待费
2025年安排公务接待费预算0元,与2024年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置及运行维护费0元,与2024年预算持平
2025年将新购0辆车。
九、政府性基金预算支出情况说明
东区电子政务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
东区电子政务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,东区电子政务中心(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为184300元,比2024年预算减少17000元,减少8.4%。主要原因是2025年预算减少1名参公人员。
(二)政府采购情况
2025年,东区电子政务中心未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,东区电子政务中心共有车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况
2025年东区电子政务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款2802800元。