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攀枝花市东区科学技术局关于2025年部门预算编制的说明

时间: 2025-03-14 来源: 攀枝花市东区科学技术局   阅读次数:

  

东区科学技术局2025年部门预算公开目录

  一、2025年部门预算编制情况说明

  1.主要职责

  2.基本情况

  3.2025年主要工作任务

  4.收支预算总体情况

  5.财政拨款收支预算安排情况

  6.一般公共预算当年拨款情况说明

  7.一般公共预算基本支出情况说明

  8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  9、政府性基金预算支出情况说明

  10、国有资本经营预算支出情况说明

  11、其他重要事项的情况说明

  二、附表

  1.部门收支总表

  2.部门收入总表

  3.部门支出总表

  4.财政拨款收支预算总表

  5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  6.一般公共预算支出预算表

  7.一般公共预算基本支出预算表

  8.一般公共预算项目支出预算表

  9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  10.政府性基金支出预算表

  11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

  12.国有资本经营预算支出预算表

  13.部门预算项目绩效目标表

  14.部门整体支出绩效目标表

  三、名词解释

 

 

攀枝花市东区科学技术局关于2025年部门预算编制的说明

 

  2025年部门预算(含预算绩效目标和政府采购预算)经东区十二届人大五次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2025年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  1.拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展的政策措施并组织实施。

  2.统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询制度建设。组织拟订全区推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。

  3.牵头建立全区科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

  4.组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头推进在东区的国家、省(部)重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

  5.编制全区重大科技专项方案并组织实施。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新,牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织国家、省科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。

  6.组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设,负责区级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的申报工作。

  7.组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施,指导现代农业示范基地建设,推进科技服务民生工作。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施并组织实施。

  8.牵头全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

  9.统筹全区科技创新体系建设,指导全区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动高新技术园区建设。

  10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

  11.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度,指导全区科技保密相关工作。

  12.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施,组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责有关科技博览展会参展推广的组织协调工作。

  13.负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来东区工作政策、办理相关外国人工作许可。

  14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  15.完成区委、区政府交办的其他任务。

  16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。加强科研机构的规划布局和绩效评价,进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评级体系和激励机制,统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

  二、基本情况

  区科技局机关行政编制3名,其中实有党组书记、局长1名,副局长1名,空编1名,退休人员1名;下属事业单位生产力促进中心事业编制3名,其中主任1名,工作人员2名;科学技术协会事业编制1名,现仅有秘书长1名;区科技局区聘人员1名,社会化用工人员3名。

  区科技局下设内设机构综合股(统计股)、科学技术协会办公室。车辆编制数为0,实有车辆数为0。

  三、2025年主要工作任务

  • 兑现《东区鼓励和促进科技创新若干政策》。对符合奖补政策条件的企业兑现奖补资金。
  • 创新主体壮大,创新能力提升。开展高新技术企业、科技型中小企业申报宣传、指导、培训不少于3期。企业创新积极性以及能力和水平不断提高,R&D投入达到2.05%。
  • 天府科技云服务中心运营。购买第三方服务,完成省市科协对区委下达的全年目标考核任务,完成全员“保姆式”服务科技需求对接数量;打造科创工作室,完成供给侧、需求侧、科普侧典型案例;征集“科创会”项目,提升民众科学素养。
  • 做好科普宣传。加强科普阵地建设,壮大科普传播队伍,激发青少年科技创新积极性,向全民普及科学知识,完成市级考核任务。
  • 提升创新创业平台和孵化载体建设。加强东区奥林匹克创新创业服务中心综合服务能力建设;深化拓展创新创业科技交流合作,推进优质技术落地、成果转化;举办项目路演、项目对接、创业培训、创新创业大赛、创新创业沙龙营造浓厚双创氛围;大力引进金融及股权投资机构、探索打造股权众筹平台,发挥市场的融资作用,支持初创和小微企业发展。
  • 聚集科技人才。培养技术转移经理人,提升创业导师能力提升等培训;开展政产学研交流合作对接活动等;开展区域技术交流合作,组织省内外科技人才和辖区企事业单位开展学术研讨、技术分享等,为东区引进科技人才、技术,营造良好的科技交流合作生态。

  四、收支预算总体情况

      按照综合预算的原则,区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区科技局2025年收支总预算4373311元,比2024年收支预算总数减少289542元,主要原因是:部分工作划入2025年新增加的科技创新转化促进预算资金工作内容,此资金纳入全区总预算。

      (一)收入预算情况

      区科技局2025年收入预算4373311元,为一般公共预算拨款收入。

      (二)支出预算情况

      区科技局2025年支出预算4373311元。其中:基本支出1623311元,占37%;项目支出2750000元,占63%。

  五、财政拨款收支预算安排情况 

      区科技局2025年财政拨款收支总预算4373311元,比2024年度收支预算减少289542元,主要原因是:部分工作划入2025年新增加的科技创新转化促进预算资金工作内容,此资金纳入全区总预算。收入为本年一般公共预算拨款收入4373311元;支出包括:科学技术支出4240167元,社会保障和就业支出129544元,卫生健康支出3600元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

      区科技局部门2025年一般公共预算当年拨款4373311元,比2024年度收支预算减少289542元,主要原因是:部分工作划入2025年新增加的科技创新转化促进预算资金工作内容,此资金纳入全区总预算。 

      (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  科学技术支出4240167元,占97%;社会保障和就业支出129544元,占2.9%;卫生健康支出3600元,占0.1%。

      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)行政运行(01项)2025年预算数为783357元,主要用于公务员工资福利及日常公用支出。

  (2)科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)机关服务(03项)2025年预算数为706810元,主要用于事业单位人员工资福利及日常公用支出。

  (3)科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)其他科学技术管理事务支出(99项)2025年预算数为700000元,主要用于双创服务中心运行;培训、对接及活动保障经费支出。

  (4)科学技术支出(206类)基础研究(02款)科技人才队伍建设(08项)2025年预算数为50000元,主要用于组织培训,开展对接交流活动,持续聚集科技人才支出。

  (5)科学技术支出(206类)科技条件与服务(05款)其他科技条件与服务支出(99项)2025年预算数为150000元,主要用于开展政产学研交流合作对接活动,引进科技人才和技术等支出。

  (6)科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)科普活动(02项)2025年预算数为200000元,主要用于组建基层科普员、科普志愿者基层科普队伍建设,青少年科技创新教育,大型科普活动、新建及维修社区科普画廊等支出。

  (7)科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)其他科学技术普及支出(99项)2025年预算数为10000元,主要用于开展高新技术企业、科技型中小企业申报宣传、指导、培训支出。

  (8)科学技术支出(206类)其他科学技术支出(99款)科技奖励(01项)2025年预算数为1490000元,主要用于孵化器运营补贴和兑现《东区鼓励和促进科技创新若干政策》支出。

  (9)科学技术支出(206类)其他科学技术支出(99款)其他科学技术支出(99项)2025年预算数为150000元,主要用

  于天府科技云服务中心运营购买第三方服务支出。

  (10)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)2025年预算数20472元,主要用于行政单位离退休人员支出。

  (11)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)2025年预算数77376元,主要用于事业单位离退休人员支出。

  (12)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2025年预算数31696元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

  (13)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)2025年预算数3600元,主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

  七、一般公共预算基本支出情况说明

  区科技局2025年一般公共预算基本支出4373311元,其中:人员经费1467151元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费156160元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、交通费等支出。

  八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  区科技局2025年“三公”经费财政拨款预算数19000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费19000元,公务用车购置及运行维护费0元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元)。 

      (一)因公出国(境)经费

  2025无出国(境)经费预算,与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

  (二)公务接待费

  2025年安排公务接待费预算19000元,比2024年减少1000元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆。

  2025年安排公务用车购置及运行维护费0元,用于0辆公务用车等方面支出。

  2025年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  区科技局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  区科技局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年,无重要事项说明。

  (二)政府采购情况

  2025年,区科技局安排政府采购预算0元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2024年底,区科技局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

  (四)绩效目标设置情况

  2025年东区科技局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款4373311元。

 

  附件:1.新攀枝花市东区科学技术局 2025年部门预算公开报表.xlsx

             2.攀枝花市东区科学技术局部门预算绩效目标表.xlsx

             3.攀枝花市东区科学技术局部门政府采购预算表.xls

             4.预算名词解释.doc