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中共攀枝花市东区区委宣传部关于2026年部门预算编制的说明

时间: 2026-04-10 来源: 区委宣传部   阅读次数:

攀枝花市东区区委宣传部

2026年部门预算公开目录

 

一、2026年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8三公经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算三公经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金三公经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

攀枝花市东区区委宣传部

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算(含预算绩效目标和政府采购预算)经东区十二届人大次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

区委宣传部主要负责统筹协调全区宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作、全区党的意识形态工作、群众性精神文明建设工作、对外宣传工作,统筹协调组织开展新闻发布工作,负责全区新闻出版、文化艺术、电影行政事务管理和扫黄打非工作。

二、基本情况

内设综合股、理论教育和精神文明建设股、宣传文艺和新闻出版股、网信办秘书股。下设事业单位区舆情信息中心,加挂区精神文明建设办公室、区委对外宣传办公室(区政府新闻办公室)、区新闻出版局(区版权局)牌子,联系东区文学艺术界联合会,区委网络安全和信息化委员会办公室(简称区委网信办)设在宣传部。核定行政编制7名,事业编制4名,截至20241231日实有行政6人、事业4人、退休2人,聘用人员1人,无公务车。

三、2026年主要工作任务

一是强化理论武装。发挥党委(党组)中心组学习龙头作用,组织各级领导干部和广大党员群众认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示精神。健全学习制度、创新方式方法,加强习近平文化思想、中央重要会议精神学习宣传贯彻,抓好理论宣传普及,创新宣讲方式,优化宣讲内容。

二是抓牢意识形态。严格贯彻落实意识形态工作责任制,推动各级党委(党组)履职尽责,健全网络风险监测研判处置机制,加强监测预警和分析研判,强化信息报送,严格落实三审三校等制度。加强课堂教学、讲坛论坛、宗教场所等基层阵地管理,维护社会和谐稳定。保持扫黄打非高压态势,加强新闻出版、市场管理等监督检查,切实维护文化市场安全。

三是擦亮融媒品牌。打造新闻+政务+服务综合平台,优化网红达人孵化机制,培育垂直领域优质IP,构建覆盖全产业链的融媒体生态系统。深化与高校产学研合作,完善管理+专业双通道晋升体系,计划引进高端新媒体专业人才13名,培育一专多能全媒体创新团队。启动东融文化科技有限公司第二轮改制工作,重点突破体制机制障碍,拓展文创开发、研学等新业务板块。

四是聚焦精神文明建设。组织开展好爱谱讲坛宣讲,建好用好四川好人宋艳华工作室,持续做好公益电影放映;大力发展文创+”产业新型文化消费模式,加快构建具有区域辨识度的文创产业链;构建全方位多层次社会宣传矩阵,形成浓厚宣传氛围。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,东区区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

区委宣传部2026年收支总预算4730156元,较2025年收支预算总数减少1462258元,主要原因是项目支出大幅压减,基本支出保持基本稳定。

(一)收入预算情况

区委宣传部2026年收入预算4730156元。其中:一般公共预算拨款收入4730156元,占100%

(二)支出预算情况

区委宣传部2026年支出预算4730156元。其中:基本支出2585156元,占54.65%;项目支出2145000元,占45.35%

五、财政拨款收支预算安排情况

区委宣传部2026年财政拨款收支总预算4730156元,较2025年财政拨款收支总预算减少1462258元,主要原因是项目经费压减,人员经费、公用经费无重大增减。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入4730156元;支出包括:一般公共服务支出3973765元、社会保障和就业支出389752元、卫生健康支出187682元、住房保障支出178957元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委宣传部2026年一般公共预算当年拨款4730156元,较2025年预算数减少1462258元,主要原因是项目支出压减,人员编制、机构运转无重大调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3973765元,占84.01%;社会保障和就业支出389752元,占8.24%;卫生健康支出187682元,占3.97%;住房保障支出178957元,占3.78%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2026年预算数为3569589元,主要用于保障区委宣传部正常运转的基本支出,包括公务员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

2一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2026年预算数为404176元,主要用于保障下属事业单位正常运转的基本支出,包括事业人员基本工资、津贴补贴和日常公用经费等。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)216296元,主要用于单位职工基本养老保险缴费。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)108148元,主要用于单位职工职业年金缴费。

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)65308元,主要用于退休人员相关待遇及其他养老支出。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)88234元、事业单位医疗(项)26596元、公务员医疗补助(项)72852元,主要用于职工医疗保险缴费及医疗补助支出。

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)178957元,主要用于按规定为在职职工缴纳住房公积金单位部分。

七、一般公共预算基本支出情况说明

区委宣传部2026年一般公共预算基本支出2585156元,其中:人员经费2298410元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。公用经费286746元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区委宣传部2026年“三公”经费财政拨款预算数10559元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费10559元,公务用车购置及运行维护费0元。

(一)因公出国(境)经费

2026无出国(境)经费预算,与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

(二)公务接待费

2026年安排公务接待费预算10559元,较2025年预算减少441元,主要原因是严格执行厉行节约要求,进一步严控公务接待标准与规模。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费0元,与2025年预算持平。主要用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

2026年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区区委宣传部2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区区委宣传部2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,区委宣传部及下属1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为286746元,较2025年预算增加2632元,主要原因是公用经费标准小幅调整,机构运转、人员规模无重大变化。

(二)政府采购情况

2026年,东区区委宣传部政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

截止2025年底,东区区委宣传部及所属的非独立核算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2026年东区东区区委宣传部整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款4730156元。

 

附件: 1.攀枝花市东区区委宣传部部门 2026年部门预算公开报表.xlsx

            2.攀枝花市东区区委宣传部部门预算绩效目标表.xls

            3.攀枝花市东区区委宣传部部门政府采购预算表.xls

            4.预算名词解释.doc