时间: 2025-03-20 来源: 区委宣传部 阅读次数:
攀枝花市东区区委宣传部
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算编制情况说明
1.主要职责
2.基本情况
3.2025年主要工作任务
4.收支预算总体情况
5.财政拨款收支预算安排情况
6.一般公共预算当年拨款情况说明
7.一般公共预算基本支出情况说明
8、“三公”经费财政拨款预算安排情况
9、政府性基金预算支出情况说明
10、国有资本经营预算支出情况说明
11、其他重要事项的情况说明
二、附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.部门预算项目绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标表
三、名词解释
攀枝花市东区区委宣传部
关于2025年部门预算编制的说明
2025年部门预算(含预算绩效目标和政府采购预算)经东区十二届人大五次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2025年部门预算说明如下:
一、主要职责
区委宣传部主要负责统筹协调全区宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作、全区党的意识形态工作、群众性精神文明建设工作、对外宣传工作,统筹协调组织开展新闻发布工作,负责全区新闻出版、文化艺术、电影行政事务管理和扫黄打非工作。
二、基本情况
内设综合股、理论教育和精神文明建设股、宣传文艺和新闻出版股、网信办秘书股。下设事业单位区舆情信息中心,加挂区精神文明建设办公室、区委对外宣传办公室(区政府新闻办公室)、区新闻出版局(区版权局)牌子,联系东区文学艺术界联合会,区委网络安全和信息化委员会办公室(简称区委网信办)设在宣传部。核定行政编制7名,事业编制4名,截至2023年12月31日实有行政6人、事业4人、退休4人,聘用人员1人,无公务车。
三、2025年主要工作任务
(一)强化理论武装。发挥党委(党组)中心组学习龙头作用,组织各级领导干部和广大党员群众认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”。健全学习制度、创新方式方法,推进列席旁听全覆盖。加强习近平文化思想、中央和省委、市委、区委重要会议精神学习宣传贯彻,抓好理论宣传普及,创新宣讲方式,优化宣讲内容,为服务和推动东区发展提供强有力的思想支撑。
(二)抓牢意识形态。加强监测预警和分析研判,做到眼睛亮、见事早、行动快,防止小话题酿成大风波。严格贯彻落实意识形态工作责任制,推动各级党委(党组)履职尽责。把互联网作为重中之重,强化综合治理,全方位提高建网管网用网能力。守好网络舆论前沿阵地,贯彻落实习近平文化思想、网络强国思想,加强正确舆论导向,对苗头性、倾向性问题及时进行研判,强化信息报送,严格落实“三审三校”等制度,弘扬主旋律、传播正能量。加强课堂教学、讲坛论坛、宗教场所、基层综合文化服务站等基层阵地管理,维护社会和谐稳定。保持“扫黄打非”高压态势,加强新闻出版、市场管理等监督检查,切实维护文化市场安全。
(三)擦亮融媒品牌。以“双中心”建设为抓手,整合利用好东区现有资源平台,继续深化融媒改革,进一步在“新闻+服务+政务”“事业变产业”上探索。充分利用东区融媒体中心的品牌和资源优势,培育发展东融文化科技有限公司,扩大文化传媒品牌区域影响力。聚焦共富试验区建设、“山海湖”项目打造等重点工作,加强整体策划宣传;结合重大主题、重大活动推出更多有价值、有温度、有深度、有情怀的爆款产品,全方位展示美丽时尚幸福现代化东区形象,为东区高质量发展持续汇聚流量。利用东区自然资源和历史文化,精心策划将“炸鸡小艾兮”打造成具有地域特色的网络名人品牌,发挥其正向引领作用,使其成为东区乃至攀枝花市的一张亮丽名片。
(四)聚焦精神文明建设。广泛践行社会主义核心价值观,持续强化家庭家教家风建设,不断提高人民群众道德水平和文明素养。常态化开展好各类文明创建活动和新时代文明实践活动,助力文明城市建设。管好用好新时代文明实践阵地,推动新时代文明实践中心和融媒体中心融合发展。履行好主体责任,积极探索新时代文明实践中心建设新路子,发挥好“一线指挥部”的作用,统筹协调各类资源,充分调动各方面力量,建立完善运行机制,推动文明实践中心聚人气、有活力、可持续。以文明城市创建助推城市品质提升,进一步深化创文五大专项治理。补短板、强弱项、抓提升、促常态,为攀枝花创建文明城市贡献东区力量。
(五)深挖城市历史文脉。一是深挖三线文化内涵。邀请市文艺创评室专家来东区指导,以弘扬三线精神、传承三线文化为主线,将6个街道(镇)文化资源串珠成链,坚持各美其美、美美与共,讲好东区故事,实现从“盆景”到“风景”,最后形成主题鲜明的三线文化“风尚”。二是加强文艺精品创作。坚持以人民为中心的创作导向,指导各街道(镇)创编文艺作品,推动1个街道(镇)创作不少于1个文艺精品。引进共富题材话剧《有光的地方》来攀演出。三是组建文化特派员。建立文化“三张清单”,组建文化特派员,并从文艺队伍、文化能人中选拔人员到基层开展文化服务供给、文化品牌打造。
(六)深化文旅融合发展。一是加快文旅深度融合。在文旅融合的实践中发挥大数据、人工智能等技术的作用,不断挖掘文旅新形态、新场景等方面潜力,推动“山海湖”、阿署达古村落、城市原点等项目文旅深度融合,让文化被看见,让旅游被记住,让游客在“有意思”的产品中获得“有意义”的体验。二是丰富文旅消费场景。以举办阿署达花海开园仪式、2024年第四届“巴山蜀水 运动川渝”体育旅游休闲消费季四川•攀枝花东区站活动、筹备“阳光康养节”开幕式等为契机,不断丰富文旅业态。打造乡村度假产品,包装设计“攀枝花·东区·花城各花齐开放”精品旅游线路。三是推动文创产品开发。开发融入攀枝花、钒钛等元素的主题文创产品及伴手礼,形成主题更加鲜明的文旅IP。活化利用“攀花花”“攀芒芒”,融入生活场景、非遗文化、景点旅游,吸引粉丝、增加人气。
四、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,东区区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6192414元;支出包括:一般公共服务支出6192414元。东区区委宣传部2024年收支总预算5531207元,比2024年收支预算总数增加661207元,主要原因是增加了项目预算。
(一)收入预算情况
东区区委宣传部2025年收入预算6192414元。其中:一般公共预算拨款收入6192414元,占100%。
(二)支出预算情况
东区区委宣传部2025年支出预算6192414元。其中:基本支出2616014元,占42%;项目支出3576400元,占58%。
五、财政拨款收支预算安排情况
东区区委宣传部2025年财政拨款收支总预算6192414元,比2024年财政拨款收支总预算增加661207元,主要原因是增加了项目预算。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入6192414元;支出包括:一般公共服务支出6192414元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
东区区委宣传部2025年一般公共预算当年拨款6192414元,比2024年预算数增加661207元,主要原因是增加了项目预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出6192414元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2025年预算数为1838220元,主要用于保障区委宣传部各部门正常运转的基本支出,包括公务员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。
2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2025年预算数为777794元,主要用于,主要用于保障东区区委宣传部各部门正常运转的基本支出,包括事业人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。
3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2025年预算数为3576400元,主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,媒体合作经费。
七、一般公共预算基本支出情况说明
东区区委宣传部2025年一般公共预算基本支出2616014元,其中:人员经费2331938元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费284076元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
东区区委宣传部2025年“三公”经费财政拨款预算数11115元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费11115元,公务用车购置及运行维护费0元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元)。
(一)因公出国(境)经费(没有该项支出,也需公示本项)
2025无出国(境)经费预算,与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。
(二)公务接待费(没有该项支出,也需公示本项)
2025年安排公务接待费预算11115元,较2024年预算下降5%。主要原因是切实增强大局意识和节约意识,牢固树立过“紧日子”的思想,切实做到“该保的必保、该减的必减”。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆。
2025年安排公务用车购置及运行维护费0元,与2024年预算持平。主要用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
2025年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到0辆。
九、政府性基金预算支出情况说明
东区区委宣传部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
东区区委宣传部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,东区区委宣传部以及下属1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为284076元,比2024年预算增加24016元,增长9.23%。主要原因是增加了社会化用工人员管理费等。
(二)政府采购情况
2025年,东区区委宣传部安排政府采购预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
截止2024年底,东区区委宣传部及所属的非独立核算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。
(四)绩效目标设置情况
2025年东区区委宣传部整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款6192414元。