时间: 2025-03-10 来源: 攀枝花市东区残联 阅读次数:
东区残联2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算编制情况说明
1.主要职责... 2
2.基本情况... 3
3.2025年主要工作任务... 3
4.收支预算总体情况... 5
5.财政拨款收支预算安排情况... 6
6.一般公共预算当年拨款情况说明... 6
7.一般公共预算基本支出情况说明... 9
8.“三公”经费财政拨款预算安排情况... 9
9.政府性基金预算支出情况说明... 10
10.国有资本经营预算支出情况说明... 11
11.其他重要事项的情况说明 11
二、附表
1.单位收支总表
2.单位收入总表
3.单位支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
攀枝花市东区残疾人联合会
关于2025年部门预算编制的说明
2025年部门预算(含预算绩效目标和政府采购预算)经东区十二届人大五次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2025年部门预算说明如下:
攀枝花市东区残疾人联合会(以下简称东区残联)是中国残联的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。其主要职能是:
1、听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。
2、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划;调查、掌握残疾人状况,向政府提出决策建议。
6、做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。
7、组织实施按比例安置残疾人就业工作;指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
8、开展残疾人对外交流与合作事业。
9、监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。
10、承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。
我单位实有在职行政人员3人,参公人员1人,聘用人员5名,退休人员2人。公务用车车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、2025年主要工作任务
2025年,区残联将紧紧围绕年初既定目标,认真履行残联“代表、管理、服务”职能,重点抓好残疾人民生工程和职能目标,与时俱进,扎实工作,不断改善残疾人基本状况。2025年工作要点拟如下:
1.扎实开展省市区残疾人民生工作
(1)大力开展残疾人职业技能培训和农村实用技术培训70人。
(2).实施残疾人家庭无障碍改造20户,达到方便残疾人居家生活、不断提高残疾人自主生活能力和生活质量的目的。
(3).为贫困精神病患者提供基本服药补助和一次性住院补助320人。为有基本型辅助器具需求的贫困残疾人适配亟须的基本型辅助器具300具。大力实施脑瘫、听力、智力、孤独症等残疾儿童康复救助;开展康复(健身)体育器材进家庭活动;加强残疾预防工作,组织开展好“全国助残日”“残疾预防日”等宣传教育活动;开展残疾人心理疏导服务,推进残疾人社会心理服务和危机干预工作。
(4).开展智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务150人,为纳入托养服务范围的对象提供生活照料服务、康复护理服务、精神慰藉和其他服务。
(5).支持义务教育阶段残疾学生继续上学,每人每年1000元;支持残疾学生或困难残疾人家庭子女升学,提供高考升学资助;配合教育主管部门做好送教上门等服务,确保残疾儿童少年义务教育入学率达到95%以上。
(6).开展“温暖万家行”走访慰问活动,走访慰问困难残疾人690人。
(7).做好残疾人证新办、更换和按比例安置残疾人残保金审核工作;配合区民政、区医保局等部门做好困难残疾人和重度残疾人“两项”补贴发放和医保代缴等工作;做实精准扶低,严把补助资金、救助项目审核关,确保残疾人经费落到实处;落实东区残疾人联合会改革方案。
2.进一步深化残疾人“量体裁衣”式服务工作
持续深化残疾人“量体裁衣”式服务(简称“量服”)。2025年全区“量服”工作力求实现“精准信息、精准服务、精准资金、精准管理”四个精准;全区残疾人工作力求实现:残疾人入户调研达96%以上,“录入量服平台残疾人信息覆盖率、持证残疾人服务覆盖率、手机录入率和抽检质量合格率”达100%。
3.其他工作
深入开展“不忘初心”“守纪律”等主题教育;抓好党建、党风廉政建设和反腐败、意识形态建设等工作;做好残疾人法律法规普法宣传、安全生产宣传、健康文明宣传等思想宣传工作;做好区委、区政府安排部署的其他年度重点工作。
按照综合预算的原则,东区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区残联2025年收支总预算496.14万元,比2024年收支预算总数增加12.01万元,主要原因是增加民生项目投入。
(一)收入预算情况
东区残联2025年收入预算496.14万元。其中:一般公共预算拨款收入496.14元,占100%;
(二)支出预算情况
东区残联2025年支出预算496.14元。其中:基本支出120.86元,占24.36%;项目支出375.28元,占75.63%。
东区残联2025年财政拨款收支总预算496.14元,比2024年财政拨款收支总预算增加12.01万元,主要原因是增加民生项目投入。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入496.14元,政府性;支出包括:社会保障和就业支出480.3万元,卫生健康支出7.88万元,住房保障支出7.96万元。
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
东区残联2025年一般公共预算当年拨款496.14元,比2024年预算数增减12.01万元,主要是因为增加民生项目投入。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出480.3万元,占96.8%;卫生健康支出7.88万元,占1.58%;住房保障支出7.96万元,占1.6%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾)(项)86.15万元,用于在职人员、聘用人员工资福利发放和公用经费支出。
2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(残疾)(项)116.25万元,用于在职人员、聘用人员工资福利发放和公用经费支出、残疾人证办理、残疾人宣文体支出,按相关规定元旦、春节、全国助残日走访慰问残疾人,掌握残疾人生产生活情况及存在的困难和问题,缓解残疾人生活压力等。
3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)124.6万元,主要用于残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:贫困残疾人康复、贫困残疾人适配辅助器具、社区康复相关工作的支出,做好残疾人康复工作,减轻残疾儿童,让残疾人残障程度尽最大可能恢复,将来能更好地融入社会;减少精神病患者发病率并控制病情加重;减轻精神病患者本人及家庭负担;更好地开展并服务工作。
4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)54.93万元,主要用于残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:残疾人居家自主创业、灵活就业、残疾人职业技能培训经费、残疾学生教育工作、扶持农村贫困残疾人增产增收相关工作的支出,为了鼓励和扶持有就业(创业)需求的残疾人主动就业、创业,增加收入,改善本人及家庭生产生活条件;在残疾人群体中营造自强自立、不等不靠、实现自我价值的积极向上的正面宣传效应,起到示范带动作用;通过实用技术培训、补贴生产资料等方式 ,鼓励和扶持农村贫困残疾人大力发展种养殖业,实现增产增收,极大改善家庭生活条件;让残疾人学习更多的生活技能,促进我区残疾人稳定就业、稳定收入、融入社会大家庭。
5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)79.5万元。主要用于残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:残疾人专门协会经费、困难残疾人家庭及学生救助工作经费、为残疾人“量体裁衣”式个性化服务工作、残疾人文化、体育及维权工作经费、第二代残疾证换发工作、残疾人就业服务中心相关工作的支出,通过意志、技能、体能的较量,同时促进康复,陶冶情操,增强生活的信心和勇气,推动平等参与;丰富残疾人文化体育生活,提升残疾人享有公共文化服务的水平;不断增强残疾人的法治观念和维权意识,促进社会和谐稳定。主要用于残疾人家庭无障碍改造,更方便残疾人生活出行。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)4.74万元,主要用于退休人员部分离退休费及奖金发放,等支出。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.42万元,主要用于在职人员养老保险缴费。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单职业年金缴费支出(项)4.71万元,主要用于在职人员职业年金缴费。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.88万元,主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.01万元,主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.96万元,主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。
东区残联2025年一般公共预算基本支出120.86万元,其中:人员经费104.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费16.64万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
东区残联2025年“三公”经费财政拨款预算数2.72万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0.83万元,公务用车购置及运行维护费1.88万元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护1.88万元)。
(一)因公出国(境)经费
2025无出国(境)经费预算,与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。
(二)公务接待费
2025年安排公务接待费预算0.83万元,较2024年预算下降5%(与2024年预算持平)。主要原因是预计公务活动减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车1辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车1辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆。
2025年安排公务用车购置及运行维护费1.88万元,与2024年预算持平(较2024年预算下降5%,主要原因是尽量减少公务用车费用)。主要用1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。主要用于保障残联基本服务工作,实现残疾人基本服务入户,切实解决广大农村偏远地区残疾人服务难等工作开展。
2025年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到1辆。
东区残联2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
东区残联2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(一)机关运行经费
2025年,东区残联的机关运行经费财政拨款预算为15.89万元,比2024年预算增加0.06万元,增长/减少0.37%。主要原因是运行成本增加。
(二)政府采购情况
2025年,东区残联安排政府采购预算0.65万元,主要用于采购办公设备等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,攀枝花市东区残疾人联合会部门及所属的非独立核算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。
(四)绩效目标设置情况
2025年东区残联部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款496.14万元。