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热词: 发展规划

攀枝花市东区行政审批局2021年部门预算整体绩效评价自评报告

时间:2022-08-02 来源:攀枝花市东区行政审批局  阅读次数:

攀枝花市东区行政审批局2021年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况

(一)基本职能

1.贯彻落实国家和省、市、区有关深化行政审批制度改革的方针政策和决策部署,负责组织推进全区深化行政审批制度改革工作,建立健全行政审批工作机制,并组织实施。

2.按照省、市、区部署和要求,推进相对集中行政许可权改革。负责行使相对集中的行政许可权,并承担相应的法律责任;负责统一组织实施行政审批涉及的现场踏勘、聘请专家进行技术论证等工作;负责与上级业务主管部门的联系、对接、协调工作,承接上级下放的行政许可事项;负责对行政许可事项流程进行规范和优化,推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行;负责行政审批信息化建设。

3.负责贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务工作的方针政策和决策部署。

4.负责政务服务管理工作。负责制定政务大厅各项规章制度、管理办法并组织实施;负责组织、指导、监督区级部门(单位)集中开展政务服务工作,并对进驻政务大厅的部门(单位)窗口及人员进行管理、考核;负责电子政务服务平台建设和运行管理工作。

5.负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6.完成区委、区政府交办的其他工作。

7.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,以方便企业和群众办事为目标,努力调高政务服务质量和效率,积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

(二)人员及机构情况

东区行政审批局共有行政事业编制38人,截至2021年12月31日,实有行政人员13人,事业人员25人,退休1人,聘用人员14人。东区行政审批局核定内设机构4下属二级事业单位1代管事业单位1个。业务用车编制1辆,实有车辆1辆。

(三)固定资产情况

东区行政审批局2021年末固定资产净值为59.72万元。

二、部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

东区行政审批局2021年基本支出年初预算安排663.57万元。其中:人员经费606.65万元、日常公用经费56.92万元。

2021年基本支出703.67万元。其中:人员经费支出677.6万元,日常公用经费支出26.07万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

东区行政审批局2021年项目支出年初预算安排470万元。

2021年项目支出238.64万元。

(二)追加预算安排及支出情况

无。

(三)专项资金安排及支出情况

无。

(四)其他资金收支及结转结余使用情况

其他收入0.02万元为利息收入,年终结转后无结余资金。

(五)其他需要说明的情况

无。

三、绩效目标完成情况分析

(一)区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

基本支出用于保障机构正常运转,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常公用经费。项目经费主要用于专项工作开展,基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行,保障我局日常工作运转及承担的行政审批事项正常推进,较好地完成全年工作任务。

2)效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2021年,我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务,各个项目有序开展,整体支出较平稳,较好地实现社会效益和可持续效益目标。

3)满意度指标完成情况分析。

我单位对所有项目实施、整体社会效益及满意度等各项指标进行调查,服务企业和群众对项目实施满意度达85%,基本达到了预期效果。

2.级专项(项目资金绩效目标完成情况

1产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

无。

(2)效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

     无。

(3)满意度指标完成情况分析。

   无。

上级专项(项目)资金绩效目标完成情况

1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

无。

2)效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

无。

3)满意度指标完成情况分析。

无。

(三)其他需要说明的情况(如无特别说明的情况则无需阐述)

无。

)自评结论

从整体情况来看,本单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面,按照相关规定执行,涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定。严格按照资金管理办法,做到项目资金专款专用,无截留、无挪用等现象,使财政资金发挥最大使用效益。但是,部分项目执行效果不够理想,需加快项目的执行进度和力度。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因:

1、因财政资金紧张,部分项目已走完报账程序,未能及时支付。

2、政务服务大厅改造年底完成,因财政资金紧张未拨付到位

3、因财政资金紧张,大厅工作人员工作服未购置。

4、因为受疫情影响,有些项目未及时完成。

改进措施:

1、加强财务管理,严格财务审核。在费用报销时,按照预算的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算。

2、加强沟通,提前做好规划,加快预算项目执行进度。    

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

以绩效评价结果为导向,实现公共服务市场化,提高企业和群众的满意度。通过企业和群众满意标准的实施,评价政府部门提供的公共服务与企业和群众满意度之间的差距,并通过资金使用效率的优化,降低服务成本,真正建立起服务型和效能型政府。

根据财政相关要求进行公开。

    

附件:攀枝花市东区2021年度部门预算整体绩效自评表.xls

                     

 

        攀枝花市东区行政审批局

         2022年7月19日

 

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