时间:2025-03-20 来源:东区教育体育局 阅读次数:
攀枝花市第九小学校2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算编制情况说明
1.主要职责
2.基本情况
3.2025年主要工作任务
4.收支预算总体情况
5.财政拨款收支预算安排情况
6.一般公共预算当年拨款情况说明
7.一般公共预算基本支出情况说明
8、“三公”经费财政拨款预算安排情况
9、政府性基金预算支出情况说明
10、国有资本经营预算支出情况说明
11、其他重要事项的情况说明
二、附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.部门预算项目绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标表
三、名词解释
攀枝花市东区第九小学校
关于2025年部门预算编制的说明
2025年部门预算(含预算绩效目标和政府采购预算)经东区十二届人大五次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2025年部门预算说明如下:
一、主要职责
攀枝花市第九小学校主要职能:实施小学义务教育,促进学生德智体美劳全面发展。
二、基本情况
攀枝花市第九小学校隶属于攀枝花市东区教育和体育局,是一所全额拨款事业单位,主要职责是实施小学义务教育,促进学生德智体美劳全面发展。核定编制为38人,实有教职38人,退休人员103人,财政聘用教师5人,学校设有办公室、德育处、教导处、教科室、总务处。学校未购置车辆。
三、2025年主要工作任务
(1)贯彻执行国家教育方针政策,加强教育改革,全面发展素质教育教学,进一步提高教育质量,巩固艺术教育特色成果,促进东区教育事业的发展。
(2)根据区政府制定的教育事业发展规划,制定本校教育发展规划和计划并抓好组织实施和落实工作。
(3)按照管理权限,负责对本学校的教师进行管理。
(4)执行国家课程(课时)计划,开齐课程,开足课时,全面推进素质教育。
(5)负责对学校教育和教学工作的业务指导、检查、评价,提高教育教学质量。
(6)开展教育教学改革,加强教师课改业务培训,搞好课题研究,重视课改经验成果的收集及整理工作,促进学校教育教学工作的发展。
(7)负责学校教育经费的统筹管理;负责学校预(决)算的编制工作以及各种财务报表。
四、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,攀枝花市第九小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,上年结转0元;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第九小学校2025年收支总预算9057588元,比2024年收支预算总数减少199371元,主要原因是职工住房公积金缴费基数变更,在职职工职业年金单位部分按月记实,公务员医保个人账户补充,造成人员经费支出减少。
(一)收入预算情况
攀枝花市第九小学校2025年收入预算9057588元。其中:一般公共预算拨款收入9011948元,占99.50%;事业收入45640元,占0.5%。
(二)支出预算情况
攀枝花市第九小学校单位2025年支出预算9057588元。其中:基本支出8888948元,占98.14%;项目支出168640元,占1.86%。
五、财政拨款收支预算安排情况
攀枝花市第九小学校2025年财政拨款收支总预算9057588元,比2024年财政拨款收支总预算减少199371元,主要原因是职工住房公积金缴费基数变更,在职职工职业年金单位部分按月记实,公务员医保个人账户补充,造成人员经费支出减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入9057588元;支出包括:教育支出7041322元,社会保障和就业支出960717元,卫生健康支出544182元,住房保障支出511367元
六、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市第九小学校2025年一般公共预算当年拨款9057588元,比2024年预算数增减199371元,主要是因为职工住房公积金缴费基数变更,在职职工职业年金单位部分按月记实,公务员医保个人账户补充,造成人员经费支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出7041322元,占77.74%;社会保障和就业支出960717元,占10.61%;卫生健康支出544182元,占6.01%;住房保障支出511367元,占5.64%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02)2025年预算数为7041322元,主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。
2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2025年预算数为640478元,主要用于学校教职工的养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2025年预算数为320239元,主要用于学校教职工退休时职业年金记实以及在职职工单位部分职业年金记实。
4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2025年预算数为328127元,主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
5. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2025年预算数为216055元,主要用于学校按照规定标准为在职职工及退休职工缴纳的公务员医疗补助以及公务员医保个人账户补充的支出。
6. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2025年预算数为511367元,主要用于学校按照相关规定为职工缴纳住房公积金单位缴纳部分的支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市第九小学校2025年一般公共预算基本支出9057588元,其中:人员经费6583272元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费648997元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市第九小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0元,公务用车购置及运行维护费0元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元)。
2025无出国(境)经费预算,与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。
(二)公务接待费
2025年安排公务接待费预算0元,较与2024年预算持平。主要原因是学校无此项业务安排。
(三)公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆。
2025年安排公务用车购置及运行维护费0元,与2024年预算持平,主要原因是学校无此项业务安排。
2025年年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到0辆。
九、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市第九小学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与2024年预算持平。主要原因是学校无此项业务安排。
十、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市第九小学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与2024年预算持平。主要原因是学校无此项业务安排。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,攀枝花市第九小学校没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
2025年,攀枝花市第九小学校无安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截止2024年底,攀枝花市第九小学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。
(四)绩效目标设置情况
2025年东区攀枝花市第九小学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款9057588元。
附件1:攀枝花市第九小学校 2025年单位预算公开报表.xlsx
附件2:攀枝花市第九小学校 2025年预算绩效目标表.xls
附件3:攀枝花市第九小学校 2025年政府采购预算表.xls
附件4:预算名词解释.doc
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