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热词: 发展规划

攀枝花市东区经济和信息化局关于2019年部门整体支出绩效评价自评报告

时间:2020-12-21   阅读次数:

攀枝花市东区经济和信息化局  

关于2019年部门整体支出绩效评价自评报告

  一、基本概况

  (一)主要职能。

  1、贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策;组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施;负责工业领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作,落实行政执法责任制;组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全区工业结构调整。

  2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强区战略。参与拟订全区国民经济和社会发展规划,负责制定并组织实施工业和信息化,以及非公有制经济相关行业发展的规划、年度计划和产业政策。

  3、负责全区经济运行调节,协调解决经济运行中的重大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制;研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施;指导高新技术为业园区的规划、建设和发展;协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方面的问题;负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济目标责任考核。

  4、组织国家产业政策在我区的具体实施工作;监督、检查实施国家产业政策执行情况;指导产业结构调整,负责全区地方工业结构和布局调整,提出重点行业和重点产品调整方案。

  5、指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作;负责全区技术改造管理,研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施,对重点技术改造项目实施监督;协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。

  6、负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作;对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查;综合协调全区工业企业治乱减负工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训;负责中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。

  7、负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导,制定并组织实施相关政策措施,拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。

  8、负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题;组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作;组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

  9、统筹推进全区信息化工作,制定并组织实施相关政策措施,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。

  10、指导监督全区信息安全保障体系建设,指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作。

  11、负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施,指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整,引导和推进非公有制企业建立现代企业制度,指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造,为非公有制企业提供政府服务。

  12、负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

  13、负责全区地企协作工作。

  14、承担权限内行政审批事项。

  15、承办区政府交办的其他事项。

  2、人员情况

  本部门现有在岗工作人员23人,其中行政5人,事业14人,区聘4人。

  二、部门资金基本情况

  (一)年度部门预算收入情况。

  2019年部门预算收入2383.54万元,均为财政拨款收入。

  (二)年度部门预算支出情况。

  2019年部门预算支出1966.05万元,其中基本支出454.22万元,项目支出1511.83万元。。

  (三)其他资金收支及结余情况

  其他资金收入0.32万元,为利息收入,年末资金结转422.47万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预算编制情况。

  1、2019年年初编制部门预算收入943.59万元,均为财政拨款收入。

  2、2019年年初编制部门预算支出936.46万元,均为财政拨款支出。其中基本支出429.46万元,项目支出507万元。

  (二)执行管理情况。

  1、2019年实际部门收入

  2018年实际部门预算收入2383.54万元,均为财政拨款收入。其他资金收入0.32万元,为利息收入。上年结转收入4.66万元。全年总资金2388.52万元。

  2、2019年实际部门支出。

  2019年实际部门支出1966.05万元。其中基本支出454.22万元,项目支出1511.83万元。

  (三)决算编制情况。

  1、2019年部门收入决算数

  2019年部门收入决算数2388.52万元,其中财政拨款收入2383.54万元,为利息收入0.32万元,上年结转收入4.66万元。

  2、2019年部门支出决算数。

  2019年部门支出决算1966.05万元。其中基本支出454.22万元,项目支出1511.83万元。

  3、2019年度部门决算结转结余情况。

  结转结余422.47万元。

  (四)支出绩效情况。

  2019年部门整体实际支出1966.05万元。其中基本支出454.22万元,完成年度主要任务及拟定达到的整体目标;项目支出1511.83万元,通过服务整体绩效满意度达到95%。

  四、评价结论及建议

  无。

                                                                                                                                                   2020年12月16日

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