时间:2023-04-25 来源:东区区委办公室 阅读次数:
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
东区区委办内设机构6个:包括文秘股、综合股、信息调研股(政策法规股)、技术保障股、文秘二股、区委改革办秘书股,挂牌单位3个:区委政策研究室、区委保密机要局、区档案局。
(二)机构职能。
根据攀东编委〔2019〕51号文件规定,东区区委办公室是区委的综合办事机构。主要任务是在区委的统一领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策,综合协调各部门的工作关系,为区委领导当好参谋和助手。
(三)人员概况。
行政及机关工勤人员编制17人,本年末实有在职公务员17人,工勤人员2人,占用人才储备编制人员(事业人员)2人,纳入社保退休人员6人。车辆编制1辆,实有特种专业技术用车1辆。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2022年东区区委办部门预算收入为638.56万元,其中:财政拨款收入638.54万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2022年东区区委办部门预算支出为638.54万元。其中:基本支出446.10万元(工资福利支出386.97万元,日常公用支出47.20万元,对个人和家庭的补助支出11.93万元),项目支出192.43万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算项目绩效管理。
1、预算编制情况:
2022年东区区委办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求,按时按质完成报送预算编制等工作,并按时提交部门预算编制草案,不存在应编、未编、错误列编,东区财政局根据预算编制草案,进行审核,批复2022年部门预算收入873.25万元,预算支出总计873.25万元,其中:工资福利支出421.13万元、日常公用支出64.2万元、对个人和家庭的补助支出12.37万元、项目支出375.55万元。本部门已及时按规定上缴结余资金。
2、执行管理情况:
一是规章制度建立健全,制度执行严格合规,会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定,加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查,做好项目资金和资金使用效益管理工作,充分发挥各项资金的使用效益,财政各项专项工作按时高质量完成。截至2022年12月31日,当年年初预算数为873.25万元,全年预算数638.56万元,当年财政拨款数为638.56万元,当年决算支出数为638.56万元,预算执行率为100%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中,严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法,审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3、决算编制情况:
2022年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
(1)本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
(2)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列;“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
(3)2022年收入为640.37万元,其中:当年财政预算拨款638.54万元,其他收入0.02万元,上年结余1.81万元;支出为:638.56万元,其中:A、按功能分类:一般公共服务支出520.98万元,社会保障和就业支出45.13万元,医疗卫生和计划生育支出36.55万元,住房保障支出35.9万元;B、按支出性质和经济分类:基本支出:446.12万元(人员支出398.9万元,日常公用经费47.22万元),项目支出:192.44万元。
(二)结果应用情况。
1、年初部门预算绩效目标完成情况
年度目标任务:为区委、区政府服好务,当好参谋助手,协调做好上传下达,服务部门,服务群众等各项工作;组织召开党代会一次,全区业务工作、党建工作、常委会、全委会、项目推进会、经济形势分析会等约80次,基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作;在总结2021年工作基础上,2022年工作坚持"稳中求进“的工作总基调,推动各项事业再上新台阶;提升改革创新能力,提升综合经济实力,提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满意度为95%以上。
区委办认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制经费支出。2022年收入为640.37万元,支出为:638.56万元,年终结余1.81万元 ,比年初预算减少232.88万元,主要原因为:财政资金紧张和项目进度延后未及时支付。2022年“三公”经费财政拨款预算数11.85万元,其中:公务接待费预算7.5万元,公务用车运行维护费4.35万元。实际公务接待费0万元,公务用车运行维护费2.2万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费和公务用车费用等。单位严格执行三公经费的控制政策。
2、区级项目资金绩效目标完成情况
项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目资金管理更加细化,在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少,公务卡使用率比较高。2022年预算安排区委办项目资金共375.55万元,主要包括:区委综合管理工作经费;区委党建经费;密码设备设施运维经费;保密技术装备及其他工作经费;机要信息及值班相关工作经费;招商引资及项目洽谈经费;党代会;东区056平台二期建设项目等。年度项目资金支出192.44万元,以上项目基本完成年初目标任务,资金执行情况按计划推进,达到年初预期效果,为全区创新发展营造了良好环境,取得了较好的社会效益,满意度指标达到了预期目标。
(三)自评质量。
1. 2022年区委办的部门预算编制规范、准确,各项经费足额纳入预算安排,确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展,较好完成年初绩效目标任务。
2. 2022年区委办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制,准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。
3.2022年绩效评价自评准确度较高,对绩效评价发现的问题进行认真整改,应用绩效评价结果运用,提升部门管理服务效能,及时公开公示绩效评价情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2022年区委办自我绩效评价为:优秀。评价得分:部门预算项目绩效管理68分,绩效结果应用19分,自评质量9分,合计96分。
(二)存在问题
1.绩效目标管理意识淡薄。
2.加快预算执行进度,确保资金使用及时、有效。
3.预算编制精准度不够。
(三)改进建议
加强财务管理制度建设,完善单位内部财务管理制度,增强可执行性;强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性,对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制,实行动态管理,确保资金使用效益最大化。
附件1:区委办2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx
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