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热词: 发展规划

东区人大2016年预算

时间:2016-03-29 来源:东区人大常委会办公室  阅读次数:

“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位
编码

单位名称

当年财政
拨款预算安排

 

 

 

 

 

 

 

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

 

 

公务接待费

 

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

002001

攀枝花市东区人大常委会办公室

341193

0

241193

0

241193

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项 目

 

 

 

 

合计

离休费

退休费

住房公积金

其他对个人和家庭补助支出

科目编码

 

 

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1826248

218064

1331796

266868

9520

 

 

 

002001

攀枝花市东区人大常委会办公室

1826248

218064

1331796

266868

9520

208

05

04

002001

未归口管理的行政单位离退休

1549860

218064

1331796

0

0

201

01

01

002001

行政运行

9520

0

0

0

9520

221

02

01

002001

住房公积金

266868

0

0

266868

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常公用支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项 目

 

 

 

 

合计

办公费



水费

电费











(护)
















公务用
车运行
维护费

其他商
品和服
务支出

科目
编码

单位
代码

单位名称
(科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

合计

1016065

102000

0

10200

13600

94400

0

153000

0

0

0

100000

159840

28956

18926

241193

93950

 

 

 

002001

攀枝花市东区人大常委会办公室

1016065

102000

0

10200

13600

94400

0

153000

0

0

0

100000

159840

28956

18926

241193

93950

201

01

01

002001

行政运行

835605

96000

0

9600

12800

94400

0

144000

0

0

0

100000

0

27753

18309

241193

91550

201

01

50

002001

事业运行

180460

6000

0

600

800

0

0

9000

0

0

0

0

159840

1203

617

0

2400

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项 目

 

 

合计

基本
工资

津贴
补贴





社会保障缴费

其他
工资
福利
支出

科目编码

单位
代码

单位名称
(科目)

 

 

 

 

 

小计

养老
保险

医疗
保险

失业
保险

生育
保险

工伤
保险

公务员
医疗补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

合计

2673974

630840

1726210

50886

0

266038

38693

199938

4063

5977

2167

15200

0

 

 

 

002001

攀枝花市东区
人大常委会办公室

2673974

630840

1726210

50886

0

266038

38693

199938

4063

5977

2167

15200

0

201

01

01

002001

行政运行

2335340

610284

1669354

50886

0

4816

0

0

0

4816

0

0

0

201

01

50

002001

事业运行

142839

20556

56856

0

0

65427

38693

19343

4063

1161

2167

0

0

210

05

01

002001

行政单位医疗

180595

0

0

0

0

180595

0

180595

0

0

0

0

0

210

05

03

002001

公务员医疗补助

15200

0

0

0

0

15200

0

0

0

0

0

15200

0

 

支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项 目

 

功能科目

合计

基本支出

 

 

 

项目支出

 

 

 

科目
编码

单位
代码

 

 

小计

工资
福利
支出

日常
公用
支出

对个人
和家庭
的补助

支出

小计

日常专项

基本建设
项目支出

其他项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

合计

8224687

5516287

2673974

1016065

1826248

2708400

446400

0

2262000

 

 

 

002001

攀枝花市东区
人大常委会办公室

8224687

5516287

2673974

1016065

1826248

2708400

446400

0

2262000

201

01

01

002001

行政运行

3320465

3180465

2335340

835605

9520

140000

140000

0

0

201

01

04

002001

人大会议

1112000

0

0

0

0

1112000

0

0

1112000

201

01

07

002001

人大代表
履职能力提升

100000

0

0

0

0

100000

0

0

100000

201

01

08

002001

代表工作

1256400

0

0

0

0

1256400

206400

0

1050000

201

01

50

002001

事业运行

323299

323299

142839

180460

0

0

0

0

0

201

01

99

002001

其他人大事务支出

100000

0

0

0

0

100000

100000

0

0

208

05

04

002001

未归口管理的
行政单位离退休

1549860

1549860

0

0

1549860

0

0

0

0

210

05

01

002001

行政单位医疗

180595

180595

180595

0

0

0

0

0

0

210

05

03

002001

公务员医疗补助

15200

15200

15200

0

0

0

0

0

0

221

02

01

002001

住房公积金

266868

266868

0

0

266868

0

0

0

0

 

 

收支预算总表

 

 

 

单位:元

收 入

 

支 出

 

项 目

2016年预算数

项 目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

8224687

一、基本支出

5516287

一般性财政拨款收入

8224687

工资福利支出

2673974

非税收入

0

日常公用支出

1016065

政府性基金收入

0

对个人和家庭的补助支出

1826248

二、事业收入

0

二、项目支出

2708400

三、事业单位经营收入

0

日常专项

446400

四、上级补助收入

0

基本建设项目支出

0

五、附属单位上缴收入

0

其他项目

2262000

六、其他收入

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

8224687

本 年 支 出 合 计

8224687

七、用事业基金弥补收支差额

0

五、结转下年

0

八、上年结转

0

 

0

其中:专项资金

0

 

0

事业单位经营亏损

0

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

8224687

支 出 总 计

8224687

 

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审核: 刘伟   责任编辑: 党心雅

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