时间:2016-03-29 来源:东区人大常委会办公室 阅读次数:
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“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位:元 |
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单位 |
单位名称 |
当年财政 |
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合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
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公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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|
002001 |
攀枝花市东区人大常委会办公室 |
341193 |
0 |
241193 |
0 |
241193 |
100000 |
|
对个人和家庭的补助支出预算表 |
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单位:元 |
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项 目 |
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合计 |
离休费 |
退休费 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭补助支出 |
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科目编码 |
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单位代码 |
单位名称(科目) |
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类 |
款 |
项 |
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|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
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|
1826248 |
218064 |
1331796 |
266868 |
9520 |
|
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|
002001 |
攀枝花市东区人大常委会办公室 |
1826248 |
218064 |
1331796 |
266868 |
9520 |
|
208 |
05 |
04 |
002001 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1549860 |
218064 |
1331796 |
0 |
0 |
|
201 |
01 |
01 |
002001 |
行政运行 |
9520 |
0 |
0 |
0 |
9520 |
|
221 |
02 |
01 |
002001 |
住房公积金 |
266868 |
0 |
0 |
266868 |
0 |
|
日常公用支出预算表 |
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单位:元 |
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项 目 |
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合计 |
办公费 |
印 |
水费 |
电费 |
邮 |
物 |
差 |
维 |
会 |
培 |
公 |
劳 |
工 |
福 |
公务用 |
其他商 |
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科目 |
单位 |
单位名称 |
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|
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|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
合计 |
1016065 |
102000 |
0 |
10200 |
13600 |
94400 |
0 |
153000 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
159840 |
28956 |
18926 |
241193 |
93950 |
|
|
|
|
002001 |
攀枝花市东区人大常委会办公室 |
1016065 |
102000 |
0 |
10200 |
13600 |
94400 |
0 |
153000 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
159840 |
28956 |
18926 |
241193 |
93950 |
|
201 |
01 |
01 |
002001 |
行政运行 |
835605 |
96000 |
0 |
9600 |
12800 |
94400 |
0 |
144000 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
27753 |
18309 |
241193 |
91550 |
|
201 |
01 |
50 |
002001 |
事业运行 |
180460 |
6000 |
0 |
600 |
800 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159840 |
1203 |
617 |
0 |
2400 |
|
工资福利支出预算表 |
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项 目 |
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|
合计 |
基本 |
津贴 |
奖 |
绩 |
社会保障缴费 |
其他 |
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科目编码 |
单位 |
单位名称 |
|
|
|
|
|
小计 |
养老 |
医疗 |
失业 |
生育 |
工伤 |
公务员 |
|
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|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
合计 |
2673974 |
630840 |
1726210 |
50886 |
0 |
266038 |
38693 |
199938 |
4063 |
5977 |
2167 |
15200 |
0 |
|
|
|
|
002001 |
攀枝花市东区 |
2673974 |
630840 |
1726210 |
50886 |
0 |
266038 |
38693 |
199938 |
4063 |
5977 |
2167 |
15200 |
0 |
|
201 |
01 |
01 |
002001 |
行政运行 |
2335340 |
610284 |
1669354 |
50886 |
0 |
4816 |
0 |
0 |
0 |
4816 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
01 |
50 |
002001 |
事业运行 |
142839 |
20556 |
56856 |
0 |
0 |
65427 |
38693 |
19343 |
4063 |
1161 |
2167 |
0 |
0 |
|
210 |
05 |
01 |
002001 |
行政单位医疗 |
180595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180595 |
0 |
180595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
05 |
03 |
002001 |
公务员医疗补助 |
15200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15200 |
0 |
|
支出预算总表 |
|||||||||||||
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|
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单位:元 |
|
项 目 |
|
功能科目 |
合计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
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||
|
科目 |
单位 |
|
|
小计 |
工资 |
日常 |
对个人 支出 |
小计 |
日常专项 |
基本建设 |
其他项目 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
合计 |
8224687 |
5516287 |
2673974 |
1016065 |
1826248 |
2708400 |
446400 |
0 |
2262000 |
|
|
|
|
002001 |
攀枝花市东区 |
8224687 |
5516287 |
2673974 |
1016065 |
1826248 |
2708400 |
446400 |
0 |
2262000 |
|
201 |
01 |
01 |
002001 |
行政运行 |
3320465 |
3180465 |
2335340 |
835605 |
9520 |
140000 |
140000 |
0 |
0 |
|
201 |
01 |
04 |
002001 |
人大会议 |
1112000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1112000 |
0 |
0 |
1112000 |
|
201 |
01 |
07 |
002001 |
人大代表 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
100000 |
|
201 |
01 |
08 |
002001 |
代表工作 |
1256400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1256400 |
206400 |
0 |
1050000 |
|
201 |
01 |
50 |
002001 |
事业运行 |
323299 |
323299 |
142839 |
180460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
01 |
99 |
002001 |
其他人大事务支出 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
04 |
002001 |
未归口管理的 |
1549860 |
1549860 |
0 |
0 |
1549860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
05 |
01 |
002001 |
行政单位医疗 |
180595 |
180595 |
180595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
05 |
03 |
002001 |
公务员医疗补助 |
15200 |
15200 |
15200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
002001 |
住房公积金 |
266868 |
266868 |
0 |
0 |
266868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位:元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
|
一、当年财政拨款收入 |
8224687 |
一、基本支出 |
5516287 |
|
一般性财政拨款收入 |
8224687 |
工资福利支出 |
2673974 |
|
非税收入 |
0 |
日常公用支出 |
1016065 |
|
政府性基金收入 |
0 |
对个人和家庭的补助支出 |
1826248 |
|
二、事业收入 |
0 |
二、项目支出 |
2708400 |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
日常专项 |
446400 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
基本建设项目支出 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
其他项目 |
2262000 |
|
六、其他收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
8224687 |
本 年 支 出 合 计 |
8224687 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
五、结转下年 |
0 |
|
八、上年结转 |
0 |
|
0 |
|
其中:专项资金 |
0 |
|
0 |
|
事业单位经营亏损 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
8224687 |
支 出 总 计 |
8224687 |
共有1页 当前第1页
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