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攀枝花市东区行政审批局关于2026年部门预算编制的说明

时间: 2026-04-10 来源: 攀枝花市东区行政审批局   阅读次数:

攀枝花市东区行政审批局2026年部门预算公开目录

 

一、2026年部门预算编制情况明

1.主要职责

2.基本情况

3.2026年主要工作任务

4.收入支出预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8.“三公”经费财政拨款预算安排情况

9.政府性基金预算支出情况说明

10.国有资本经营预算支出情况说明

11.其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

攀枝花市东区行政审批局

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算(含预算绩效目标和政府采购预算)经东区十二届人大次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、主要职责

1)贯彻落实国家和省、市、区有关深化行政审批制度改革的方针政策和决策部署,负责组织推进全区深化行政审批制度改革工作,建立健全行政审批工作机制,并组织实施。

2)按照省、市、区部署和要求,推进相对集中行政许可权改革。负责行使相对集中的行政许可权,并承担相应的法律责任;负责统一组织实施行政审批涉及的现场踏勘、聘请专家进行技术论证等工作;负责与上级业务主管部门的联系、对接、协调工作,承接上级下放的行政许可事项;负责对行政许可事项流程进行规范和优化,推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行;负责行政审批信息化建设。

3)负责贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务工作的方针政策和决策部署。

4)负责政务服务管理工作。负责制定政务大厅各项规章制度、管理办法并组织实施;负责组织、指导、监督区级部门(单位)集中开展政务服务工作,并对进驻政务大厅的部门(单位)窗口及人员进行管理、考核;负责电子政务服务平台建设和运行管理工作。

5)负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6)完成区委、区政府交办的其他工作。

7)职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,以方便企业和群众办事为目标,努力调高政务服务质量和效率,积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

二、基本情况

东区行政审批局共有行政事业编制37人,截至20251231日,实有行政人员12人,事业人员25人,退休3人,聘用人员13人,业务用车编制1辆,实有车辆1辆。东区行政审批局下属1个事业单位攀枝花市东区行政审批服务中心,代管1个事业单位攀枝花市东区政府采购服务中心,内设办公室、政务服务管理股、市场准入审批股和社会事务审批股4个股室。

三、2026年主要工作任务

2026年,将多措并举深化综合窗口改革全面构建便民利企政务新生态,为全区加快创建全国百强区扎实推进共同富裕试验区建设提供更加坚实的政务服务保障。

(一)创树党建特色品牌,加强党风廉政建设强化党建引领,扎实推进党旗红·东区窗项目建设,持续构建“1234”党建引领政务服务工作模式,促进党建和业务的深度融合,以高质量党建引领审批服务提质增效,切实增强企业群众获得感。常态化抓好深入贯彻中央八项规定精神学习教育,集中整治违反中央八项规定及其实施细则精神的突出问题。加强警示教育,引导党员干部切实改进工作作风,主动服务发展。严格落实各项规章制度,加强队伍作风建设,及时发现苗头性问题,做到防微杜渐。

(二)聚焦改革攻坚,打造政务服务升级版一是围绕国家、省级高效办成一件事事项,持续拓展服务场景,形成可复制、可推广的东区经验,同步谋划推出项目招引等具有东区特色的主题式服务套餐,推动更多关联事项集成办理、一次办成。二是聚焦企业群众异地办事需求,围绕社保、医保、公安、税务等高频事项,推动数据互通、标准统一、结果互认,实现异地受理、属地审批、结果反馈闭环运行,切实解决群众多地跑”“折返跑问题。三是全面升级企业服务专区功能。整合企业开办、变更、注销等全生命周期服务事项,推动税务、公章刻制、银行开户等业务物理集中、化学融合,打造集咨询导办、材料预审、并联审批、政策兑现于一体的企业综合服务枢纽。依托天府通办”“营商环境云地图等平台,推动线上线下深度融合,实现进一门、到一窗、办所有事

(三)聚焦数字赋能,构建智慧政务新引擎一是围绕高频简易事项,持续优化审批流程、精简申报材料,按照省政务中心数字政府建设要求,做好区级各部门自建系统信息统计填报,为省级平台系统建设奠定基础。二是全面深化电子证照应用。加快推进电子证照标准化、结构化、共享化建设,实现证照生产、签章、调用、归档全流程电子化,切实提升企业群众办事便利度和获得感。三是摸索智能导办、智能审批、智能客服等应用场景,探索政务服务从人工服务智能服务转变。加强干部数字素养培训,提升干部职工对新技术、新模式的认知和应用能力,打造一支懂业务、精技术、善创新的政务服务队伍。

(四)聚焦基层延伸,织密便民服务一张网一是加快推进高频事项向基层延伸,梳理新一批高频行政审批事项下沉村(社区)便民服务站就近办,实现小事不出村、大事不出镇。优化站点布局,统一服务标准,强化人员培训,推动便民服务从有形覆盖有效覆盖转变。二是围绕群众家门口的办事需求,梳理形成覆盖社保、医保、养老、就业等领域的高频事项清单,推动服务资源向小区、银行等延伸,打造“15分钟政务服务圈。实现群众下楼即可办、出门就能办三是依托政务服务阵地资源,持续打造政务搭台、企业唱戏、农户受益的农产品展销平台,推动优质农特产品出村进城。加强与高校、机关、企业等对接合作,拓展展销渠道,助力农户增收致富,打造具有东区辨识度的共富窗口

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,东区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

东区行政审批局2026年收支总预算15722904元,比2025年收支预算总数增加3208301元,主要原因是项目经费增加

(一)收入预算情况

东区行政审批局2026年收入预算15722904元。其中:一般公共预算拨款收入15722904元,占100%

(二)支出预算情况

东区行政审批局2026年支出预算15722904元。其中:基本支出9341404元,占59.41%;项目支出6381500元,占40.59%

五、财政拨款收支预算安排情况

东区行政审批局2026年财政拨款收支总预算15722904元,比2025年财政拨款收支总预算增加3208301元,主要原因是项目经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入15722904元;支出包括:一般公共服务支出13089787元,社会保障和就业支出1376096元,卫生健康支出643035元,住房保障支出613986

六、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区行政审批局2026年一般公共预算当年拨款15722904元,比2025年预算数增3208301元,主要是因为项目经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出13089787,占83.25%;社会保障和就业支出1376096元,占8.75%;卫生健康支出643035元,占4.09%;住房保障支出613986元,占3.91%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为2813212元,主要用于发放行政人员工资福利和公用经费支出

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)2026年预算数为6290000元,主要用于行政审批资料印制、证照购置,专家评审及法律事务,大厅运行,企业档案扫描,政府采购等支出

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2026年预算数为3895075元,主要用于事业人员工资福利和公用经费支出

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2026年预算数为91500元,主要用于大厅工作人员食堂经费补助支出

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026预算数为767832元,主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴纳部分等支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026预算数为458917元,主要用于按相关规定为在职职工缴纳的职业年金单位缴纳部分等支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2026预算数为149347元,主要用于退休职工党建经费、公用经费、一次性补贴、医疗补助等支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数135249元,主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴纳部分等支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数258725元,主要用于按相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴纳部分等支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数249061元,主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数613986元,主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区行政审批局2026年一般公共预算基本支出15722904元,其中:人员经费8571934元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费769470元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区行政审批局2026三公经费财政拨款预算数26091元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费8100元,公务用车购置及运行维护费17991元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费17991元)。

(一)因公出国(境)经费

2026无出国(境)经费预算,与2025年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

(二)公务接待费

2026年安排公务接待费预算8100元,较2025年预算下降5.26%。主要原因是厉行勤俭节约,减少公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆。

2026年安排公务用车购置及运行维护费17991元,与2025年预算持平。主要用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。主要用于保障现场踏勘等工作开展

2026年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区行政审批局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区行政审批局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,东区行政审批局以及下属东区行政审批服务中心、代管东区政府采购服务中心2家事业单位(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为769470元,比2025年预算减少8178元,下降1.05%。主要原因是厉行勤俭节约

(二)政府采购情况

2026年,东区行政审批局安排政府采购预算3881082元,主要用于采购办公设备、房屋租赁、物业管理服务、餐饮服务、车辆保险服务、车辆维修和保养服务、车辆燃油等。

(三)国有资产占有使用情况

截止2025年底,东区行政审批局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2026年东区行政审批局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款15722904元。

1.攀枝花市东区行政审批局2026年部门预算公开报表.xlsx       2..攀枝花市东区行政审批局部门预算绩效目标表.xls      3.攀枝花市东区行政审批局政府采购预算表.xls     4.预算名词解释.doc