热词: 发展规划

攀枝花市东区妇女联合会2024年部门决算公开(部门版)

时间: 2025-10-20 来源: 攀枝花市东区妇女联合会   阅读次数:

    按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,现将攀枝花市东区妇女联合会2024年部门决算公开(部门版)予以公开,具体内容详见附件。

    攀枝花市东区妇女联合会2024年度部门决算公开编制说明(部门版).pdf    

    攀枝花市东区妇女联合会2024年部门决算公开报表.xls

   攀枝花市东区妇女联合会2024年预算项目支出绩效自评表-4.xls 

 

目录

 

公开时间:2025年 10 月 20

 

第一部分部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2024年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 17

第四部分附件 20

第五部分附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39

十三、财政拨款三公经费支出决算表 39


第一部分 部门概况

 

一、部门职责

东区妇联是在区委领导下的联系全区各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权建设的重要社会支柱之一。其基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。东区妇联机关的主要职责是:

1、坚持正确的政治方向,团结、教育全区各族各界妇女和各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、围绕区委、区政府的中心任务,指导街道、镇妇联和机关妇委会、企事业女工组织根据《中华全国妇女联合会章程》和区妇女代表大会的决定,开展妇女儿童工作。联系团体会员并给与工作指导。

3、指导和推动全区妇女开展“巾帼建功”、“家庭文化建设”等主体活动。团结动员妇女投身改革开放和两个文明建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观和“自尊、自信、自立、自强”精神,表彰各行各业先进妇女,积极推动和开展妇女的科学文化教育和职业技术培训,提高妇女素质,促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;参与有关妇女儿童事业计划、政策的制定;承办妇女群众来信来访的接待和法律咨询服务工作,维护妇女儿童的合法权益。

6、做好调查研究,及时向区委、区政府反映妇女儿童的困难;树立为妇女儿童服务,为基层服务的宗旨,协调、推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;配合有关部门做好女职工劳动保护工作。

7、指导街道、镇妇联建立健全基层妇女组织,负责基层妇女组织建设,积极开展社区服务,增强妇女组织的凝聚力、感召力和影响力;协助各级党委培养妇女干部,推进妇女参政议政进程。

8、牵头、协调各成员部门及相关单位实施《攀枝花市东区妇女发展规划》和《攀枝花市东区儿童发展规划》;承担区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

二、机构设置

攀枝花市东区妇女联合会属于一级预算单位,下属单位 0 个,其中行政单位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

纳入攀枝花市东区妇女联合会2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.攀枝花市东区妇女联合会

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计118.38万元。2023年相比,收、支总计减少19.37万元,下降14.3%。主要变动原因是2023年支出退休人员抚恤金20.48万元,2024年未支出

收入、支出决算总计变动情况图(万元)

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计116.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入116.46万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0%。

 

 

收入决算结构图(百分比)

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计116.46万元,其中:基本支出85.08万元,占73.05%;项目支出31.38万元,占26.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

支出决算结构图(百分比)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计118.38万元。与2023年相比,财政拨款入总计、支总计减少19.37万元,下降14.3%。主要变动原因是2023年支出退休人员抚恤金20.48万元,2024年未支出

 

财政拨款收、支决算总计变动情况(万元)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出116.46万元,占本年支出合计的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少19.37万元,下降14.3%。主要变动原因是2023年支出退休人员抚恤金20.48万元,2024年未支出

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出116.46万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出92.30万元,占79.3%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出14.95万元,占12.8%;卫生健康支出4.57万元,占3.9%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出4.64万元,占4.0%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构(百分比)

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年一般公共预算支出决算数为116.46万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为60.92万元,完成调整预算100%。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):支出决算为31.38万元,完成调整预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为6.38万元,完成调整预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为5.71万元,完成调整预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.85万元,完成调整预算100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.98万元,完成调整预算100%。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.60万元,完成调整预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为4.64万元,完成调整预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出85.08万元,其中:

人员经费74.90万元,基本工资12.36万元、津贴补贴12.81万元、奖金13.70万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.71万元、职业年金缴费2.85万元、职工基本医疗保险缴费2.98万元、公务员医疗补助缴费1.60万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金4.64万元、医疗费0万元、其他工资福利支出12.60万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助4.31万元、救济费0万元、医疗费补助1.29万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费10.18万元,主要包括:办公费1.89万元、印刷费 0 万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.03万元、电费0.42万元、邮电费0.65万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.10万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.17万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.34万元、工会经费0.89万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.77万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.92万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助 0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、 政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年三公经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%与上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是2024年贯彻落实过紧日子要求,公务活动减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

三公经费财政拨款支出结构(万元)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算2023年持平。

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是2024年贯彻落实过紧日子要求,公务活动减少。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年,攀枝花市东区妇女联合会机关运行经费支出10.18万元,比2023年增加0.86万元,增长9.2%。主要原因是公用经费中培训费和会议费增加

(二)政府采购支出情况

2024年,攀枝花市东区妇女联合会政府采购支出总额0.3万元,其中:政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于妇女儿童维权示范站点扫描仪的采购授予中小企业合同金额0.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.3万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,攀枝花市东区妇女联合会共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对妇女儿童工作经费”、“两纲”工作经费”、“区妇联换届选举工作经费”、低收入妇女和困境儿童救济及慰问金4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成区妇联部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、“妇女儿童工作经费”、“两纲”工作经费”、“区妇联换届选举工作经费”、低收入妇女和困境儿童救济及慰问金”等4个项目预算项目绩效自评报告,其中,攀枝花市东区妇女联合会整体(含部门预算项目)绩效自评得分为97分,《2024攀枝花市东区妇女联合会部门整体绩效评价报告》详见附件。

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

2024年度东区妇女联合会预算整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

(一)机构组成。内设机构为办公室和综合股,无下属事业单位。

(二)机构职能。东区妇联是在区委领导下的联系全区各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权建设的重要社会支柱之一。其基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。东区妇联机关的主要职责是:

1、坚持正确的政治方向,团结、教育全区各族各界妇女和各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、围绕区委、区政府的中心任务,指导街道、镇妇联和机关妇委会、企事业女工组织根据《中华全国妇女联合会章程》和区妇女代表大会的决定,开展妇女儿童工作。联系团体会员并给与工作指导。

3、指导和推动全区妇女开展“巾帼建功”、“家庭文化建设”等主体活动。团结动员妇女投身改革开放和两个文明建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观和“自尊、自信、自立、自强”精神,表彰各行各业先进妇女,积极推动和开展妇女的科学文化教育和职业技术培训,提高妇女素质,促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;参与有关妇女儿童事业计划、政策的制定;承办妇女群众来信来访的接待和法律咨询服务工作,维护妇女儿童的合法权益。

6、做好调查研究,及时向区委、区政府反映妇女儿童的困难;树立为妇女儿童服务,为基层服务的宗旨,协调、推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;配合有关部门做好女职工劳动保护工作。

7、指导街道、镇妇联建立健全基层妇女组织,负责基层妇女组织建设,积极开展社区服务,增强妇女组织的凝聚力、感召力和影响力;协助各级党委培养妇女干部,推进妇女参政议政进程。

8、牵头、协调各成员部门及相关单位实施《攀枝花市东区妇女发展规划》和《攀枝花市东区儿童发展规划》;承担区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

(三)人员概况。东区妇联人员行政编制数2人、参公编制1人、聘用编制2人,实有人数5人,退休3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。东区妇联2024年部门预算收入为 114.88万元,其中财政拨款收入为114.88万元。

(二)部门财政资金支出情况。

1、基本支出安排及使用情况

工资福利支出为68.54万元;日常公用支出11.61万元;对家庭和个人的补助支出5.73万元。

部门预算项目安排及支出情况

2024年项目经费年初预算:项目经费年初预算合计29万元。其中:妇女儿童工作经费 16万元;“两纲”工作经费 5万元;低收入妇女和困境儿童救济及慰问金5万元;区妇联换届选举工作经3万元2024年项目经费实际支出26.43万元。其中:妇女儿童工作经费 15.58 万元,“两纲”工作经费 4.77万元,低收入妇女和困境儿童救济及慰问金 4.35 万元,区妇联换届选举工作经费 1.73万元。

三、部门预算整体绩效管理情况

(一)绩效管理。

2024年主要工作任务

(一)用党的创新理论凝神铸魂,强化突出思想政治引领。

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,以“巾帼心向党”为主题,开展各种群众性主题教育活动,团结引领广大妇女坚定不移听党话、跟党走,为加快建设产强城优人民幸福的现代化区域中主城区贡献巾帼力量。

(二)以“五有”为建设目标,建好用活多元化妇联阵地。

一是搭建各级妇联信息交流平台。将妇联工作与信息化相结合,整合资源上下联动,逐步实现各级妇联信息畅通、资源共享;二是因地制宜新建一批“妇女之家”,拓展妇联工作阵地,延伸妇联工作手臂;三是整合各类资源持续推进“妇儿之家”提档升级工作,促进“妇儿之家”提质扩容。争取省级政策支持,实现基层阵地有组织、有队伍、有制度、有活动、有效果,确保工作、活动常态化开展;四是加强“花城联姐”“婚姻家庭辅导室”的阵地、人才队伍建设。调动社会力量积极参与调解工作,促进婚姻家庭关系和谐稳定。

(三)深化妇联组织改革,突出政治性先进性群众性。

一是进一步推动基层党组织书记“抓党建带妇建”工作制度的建立。二是持续扩大妇联组织覆盖面,特别加强在“两新”组织,四类群体,新业态中妇联组织和工作的覆盖。三是继续实施“基层妇联领头雁培训计划”,不断提高妇联干部、基层执委履职能力。

(四)围绕中心服务大局,久久为功做实主责主业。

一是做好家庭家风家教工作“后半篇文章”。继续办好“亲子慧学堂”全民公开课,用好“家庭教育讲师团工作制度”,向社会普及家庭教育相关知识;利用“花城幸福家”弘扬“好家教、好家风”,常态化普及《家庭教育促进法》;二是以关爱服务为支撑惠及民生。持续开展困境妇女儿童的帮扶救助,做好困难群体的“娘家人”;三是认真接待来信来访群众,切实维护妇女儿童合法权利。加大普法宣传力度,促进普法从“有形”向“有效”转变。把《民法典》《妇女权益保障法》《未成年人保护法》《家庭教育促进法》等法律知识的宣传普及工作常态化开展。四是持续深化“巾帼文明岗”“三八红旗集体”“三八红旗手”的创建活动;五是关心、关注女性创业、就业问题,选树典型事迹。提升改革创新能力,提升综合经济实力,提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满意度为90%以上。

区妇联认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制经费支出。2024年收入为 114.88 万元,支出为114.88  元。2024“三公”经费财政拨款预算数0.9万元,其中:公务接待费预算0.9万元,实际公务接待费 0 万元。

包括部门绩效目标制定、目标实现(按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述)、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率(低效无效率)和违规记录等情况。

(二)绩效结果应用情况。

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目资金管理更加细化,在报销接待费、培训费等时使用现金结算较少,及时网上公开单位目标绩效自评情况。

2024年预算安排区妇联项目资29万元,主要包括:妇女儿童工作经费,低收入妇女、困境儿童救助及慰问经费,“两纲”工作经费,换届选举工作经费。年度项目资金支出26.43万元,以上项目均完成年初目标任务,区妇联在本级资金的支持下取得了较好的社会效益,满意度指标达到了预期目标。

(三)绩效自评质量。

 1. 2024区妇联的部门预算编制规范、准确,各项经费足额纳入预算安排,确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展,较好完成年初绩效目标任务。

2. 2024区妇联部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制,准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3. 2024年区区妇联自我绩效评价为:优秀。评价得分:总体绩效62分,项目绩效35分,合计97分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。我单位整体上完成了年初设定的绩效目标相关工作,保障了本单位的正常运转,促进了我区妇联事业发展,充分发挥了财政资金的社会效益和可持续影响效益。

(二)存在问题。收集印证资料的工作相对滞后,导致个别资金无法及时拨付。

(三)整改措施。预算绩效评价人员业务有待提高,对绩效管理的理解还需进一步增强。

 

 

                                                                                                     2024年度项目(政策)支出绩效评价

自评报告

(项目:妇儿工作专项经费

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。该项目在上年末进行预算工作时申报,年初由东区财政局下达批复及下达经费等事宜通过自评符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:突出妇联职能,保障妇女儿童权益。

2.项目实现的具体绩效目标:

1)围绕“强化妇女思想政治引领”,组织开展、参与“巾帼大学习”、“巾帼大宣讲”等主题活动4场;组织各级妇联干部、妇联执委、两新组织、新就业群体巾帼志愿者等参加“领头雁”培训、培养计划,引领广大妇女听党话、跟党走,4场。

2)围绕“巾帼建功”开展系列活动,开展“妇女居家灵活就业”技能培训,帮助农民工、低收入妇女多渠道就业2场;推进“美丽庭院”提档升级,开展“巾帼文明岗”“三八红旗手”等先进妇女典型的评选、表扬、宣传活动1场;讲好巾帼故事6场,建好、建强各类“巾帼志愿者”服务队伍6支。

3)围绕“家庭家风家教”工作要求,开展“东区亲子慧学堂(家长学校)”公益讲座和心理关爱活动10场;开展“最美家庭”“五好家庭”等体现时代精神典型家庭的评选和宣传工作1场;开展“婚育服务进万家”、“婚前第一课”等活动4场;提升打造妇女之家、儿童之家、家长学校、花城联姐工作室、婚姻家庭调解室等。

4)围绕“妇女儿童权益保护”工作要求,打造提升“妇女儿童维权示范点”;开展婚姻家庭矛盾纠纷排查、调解工作; 提升妇联干部维权工作能力,培养妇联“法律明白人”2场;做好困难群体的关爱帮扶工作,开展“四送”温暖服务活动4场。

(三)项目资金申报相符性。通过自评,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

该项目属区级预算项目经费

2.资金到位。

已全部到位。

3.资金使用。

 该项目资金在2024年使用15.58万元。

(二)项目财务管理情况。

有健全的财务制度,项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用,资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,在具体支付时,手续是完善的,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

(三)项目组织实施情况。

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

  • 项目组织架构及实施流程。

东区财政局根据预算项目批复,下达项目经费,预算单位进行项目实施计划。

(二)项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算,区妇联严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的

)项目监管情况项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价,并上报相关对口管理部门检查。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1、数量指标:关心、关爱妇女儿童人数。

2、质量指标:关心、关爱妇女儿童满意率。

3、时效指标:项目实施时间为20241月至12月。

4、成本指标:妇女儿童工作开展经费

(二)项目效益情况。

1、社会效益指标:充分调动妇女儿童的积极性

2、可持续影响指标:坚持关心、关爱妇女儿童群体

3、服务对象满意度指标:妇女儿童满意度90%。

四、问题及整改措施

(一)存在的问题。

  • 改措施。

 

                               

 

 

2024年度项目(政策)支出绩效评价

自评报告

(项目:“两纲”工作经费)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。该项目在上年末进行预算工作时申报,年初由东区财政局下达批复及下达经费等事宜通过自评符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:保障“两纲”工作正常开展。

2.项目应实现的具体绩效目标:为掌握全区妇女儿童事业发展情况提供重要依据,反映妇女儿童工作开展实效,以便总结经验、发现问题、预测趋势。

(三)项目资金申报相符性。通过自评,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

该项目属区级预算项目经费

2.资金到位。

已全部到位。

  1. 资金使用。

 该项目资金在2024年使用4.77万元。

(二)项目财务管理情况。

有健全的财务制度,项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用,资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,在具体支付时,手续是完善的,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

(三)项目组织实施情况。

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

)项目组织架构及实施流程。

东区财政局根据预算项目批复,下达项目经费,预算单位进行项目实施计划。

(二)项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算,区妇联严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的

)项目监管情况项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价,并上报相关对口管理部门检查。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1、数量指标:拟制作、购买“两纲”视频宣传资料、购买“两纲”宣传书籍,组织“两纲”宣传、贯彻活动,召开会议等。

2、质量指标:新“两纲”宣传普及率。

3、时效指标:项目实施时间为20241月至12月。

4、成本指标:两纲系列工作的开展

(二)项目效益情况。

1、社会效益指标:切实增强妇女儿童获得感、幸福感,让妇女儿童与社会经济同步发展的环境进一步优化。

2、可持续影响指标:助推妇女儿童事业向上发展。

3、服务对象满意度指标:妇女儿童满意度90%。

四、问题及整改措施

(一)存在的问题。

)整改措施。

 

                               

 

                                                 2024年度项目(政策)支出绩效评价

自评报告

(项目:低收入妇女和困境儿童救济及慰问工作经费

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。该项目在上年末进行预算工作时申报,年初由东区财政局下达批复及下达经费等事宜,通过自评符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:慰问救助辖区80名左右低收入妇女和困境儿童。

2.项目应实现的具体绩效目标:为辖区80名左右低收入妇女和困境儿童提供帮扶、法律维权等一次性救助。

(三)项目资金申报相符性。通过自评,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。

已全部到位。

3.资金使用。

 该项目资金在2024年使用4.35万元。

(二)项目财务管理情况。

有健全的财务制度,项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用,资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,在具体支付时,手续是完善的,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

(三)项目组织实施情况。

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

)项目组织架构及实施流程

东区财政局根据预算项目批复,下达项目经费,预算单位进行项目实施计划。

(二)项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算,区妇联严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

)项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价,并上报相关对口管理部门检查。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1、数量指标:拟救济、慰问80左右

2、质量指标:通过慰问救济,降低低收入妇女、困境儿童压力负担效果新“两纲”宣传普及率。

3、时效指标:项目实施时间为20241月至12月。

4、成本指标:慰问、救济标准500元/人,因大病致贫等特殊情况可酌情提高标准≤5万元。

(二)项目效益情况。

1、社会效益指标:推动我区低收入妇女、困境儿童帮扶工作开展,维护社会稳定。

2、可持续影响指标:通过慰问救济,让低收入妇女、困境儿童获得幸福感、安全感。

3、服务对象满意度指标:群众满意度90%。

四、问题及整改措施

(一)存在的问题。

)整改措施。

 

                               

 

 

2024年度项目(政策)支出绩效评价

自评报告

(项目区妇联换届选举工作经费)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。该项目在上年末进行预算工作时申报,年初由东区财政局下达批复及下达经费等事宜,通过自评符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:根据《中华全国妇女联合会章程》关于“地方妇联代表大会每五年举行一次”的规定,大会选举产生的东区妇女联合会第九届委员会将于20246月任期届满。拟定于20246月召开东区第十次妇女代表大会,选举产生东区妇女联合会第十届执行委员会,会议经费由区级财政保障。

2.项目应实现的具体绩效目标:通过妇联换届,健全妇联组织,更好履行引领联系服务广大妇女群众职能。

(三)项目资金申报相符性。通过自评,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

该项目属区级预算项目经费

2.资金到位。

已全部到位。

  1. 资金使用。

 该项目资金在2024年使用1.73万元。

(二)项目财务管理情况。

有健全的财务制度,项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用,资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,在具体支付时,手续是完善的,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

(三)项目组织实施情况。

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

)项目组织架构及实施流程。

东区财政局根据预算项目批复,下达项目经费,预算单位进行项目实施计划。

(二)项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算,区妇联严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

)项目监管情况项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价,并上报相关对口管理部门检查。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1、数量指标:结合我区实际情况,这次代表大会的规模为约150人。其中正式代表约112人,特邀代表约24人(区妇联历届老主席、部分区副科级以上女干部),列席代表14人(市妇联领导,区委、区人大、区政府、区政协主要领导,区委、区政府分管领导)。

2、质量指标:通过妇联换届,健全妇联组织,更好履行引领联系服务广大妇女群众职能。

3、时效指标:项目实施时间为20241月至12月。

4、成本指标:1.会议宣传营造氛围、展板制作、会议资料印制及装袋1.5万元; 2.会务费及参会人员误餐费1.5万元。

(二)项目效益情况。

1、社会效益指标:通过妇联换届,健全妇联组织,更好履行引领联系服务广大妇女群众职能。

2、可持续影响指标:通过妇联换届,健全妇联组织,更好履行引领联系服务广大妇女群众职能

3、服务对象满意度指标:群众满意度90%。

四、问题及整改措施

(一)存在的问题。

          无

)整改措施。

        无

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款三公经费支出决算表

附件:攀枝花市东区妇女联合会2024年度部门决算公开编制说明(部门版).pdf     攀枝花市东区妇女联合会2024年部门决算公开报表.xls    攀枝花市东区妇女联合会2024年预算项目支出绩效自评表-4.xls