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攀枝花市东区妇幼保健服务中心关于2025年部门预算编制的说明

时间: 2025-03-19 来源: 东区妇幼保健服务中心   阅读次数:

                                                                    攀枝花市东区妇幼保健服务中心

2025年单位预算公开目录

一、2025单位预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.单位收支总表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.单位预算项目绩效目标表(2025年度)

三、名词解释

 

攀枝花市东区妇幼保健服务中心

关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算(含预算绩效目标和政府采购预算)经东区十二届人大次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区妇幼保健服务中心为攀枝花市东区卫生健康局所属公益一类事业单位。主要职责是负责辖区妇女保健、儿童保健、计划生育指导咨询、国家基本公共卫生服务项目工作等;组织实施免费孕前优生健康检查、免费婚前医学检查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等妇幼重大公共卫生服务项目和民生项目;开展以妇女儿童常见病多发病防治为主的基本医疗服务工作

二、基本情况

(一)人员编制情况 

单位编制数10人,实有人数10人,均为事业编制单位自聘人员8退休人员7人。

(二)内设机构情况

根据上级妇幼保健机构“大部制”改革与机构标准化建设要求,围绕防治康融合建设理念,理顺机构架构及运行模式,深入推进本机构等级评审工作及优质服务基层行工作,结合我单位实际,中心将内设科室进行改革重组设置,共设置 12 个科室,其中职能科室 4 个,业务科室 8 个,包含:党政综合办公室 、总务科 、财务科、医务科、妇幼信息科、公共卫生服务科、妇女健康科、儿童健康科、中医康复科、护理科、医技科、口腔科。配备有进口彩超、五分类全自动血球分析仪、全自动生化分析仪、CR等医疗设备,与市妇幼保健院、市中心医院缔结医联体,与市康复医院共建中医康复联盟体,与市中心医院共建远程心电图、与市五医院共建远程CR诊断。

(三)车辆情况

单位编制车辆1台,实有车辆1台。

三、2025年主要工作任务

(一)开展妇幼卫生常态管理工作

1.加强辖区孕产妇及0~6岁儿童健康管理服务指导,促进孕产妇及儿童健康管理全面发展

2.落实《四川省母婴安全行动提升计划(2022—2025年)》《“健康四川 2030”规划纲要》,持续推进母婴安全工作,全面规范地开展孕产妇妊娠风险筛查和评估工作,预防和控制导致死亡的风险因素,提高产儿危急重症救治水平。

3.加强辖区妇幼卫生工作质量控制,组织召开辖区妇幼保健工作人员工作例会,明确培训计划,落实妇幼人才培训,定期开展辖区基层医疗机构、辖区助产机构母婴安全工作督导。

4.进一步落实《全国妇幼健康统计调查工作手册2021版》,提高妇幼信息报表质量,及时反馈质控情况,严格执行妇幼健康工作月报制,并加强核查指导,提高工作报表质量

(二)狠抓落实,保障中心安全生产。提高应对突发公共卫生事件的处理能力,及时制定突发公共卫生事件应急预案。按照上级文件要求,中心通过落实安全生产工作制度、工作人员层层签订安全责任书、制定生产事故处置预案及其他应急预案及开展演练、认真排查整治安全隐患、加强医疗护理质量监管等工作,杜绝安全事故的发生。                                           

(三)联合上级医疗机构及会同基层医疗机构及社区居委会持续提升预防“艾梅乙”母婴传播能力,进一步完善三线一网底工作机制,全面落实防治一体的预防艾滋病母婴传播管理。

(四)坚守母婴安全防控底线,持续稳固母婴安全指标。

(五)推进妇女生育服务全程健康管理,持续开展婚前健康检查、孕前优生健康检查及两癌筛查服务,提高避孕药具发放可及性和便捷性。

(六)促进儿童健康全面发展,加强 06岁儿童健康管理服务指导,加强儿童眼保健及口腔保健等保健服务和儿童营养喂养咨询指导。

(七)推进妇幼健康服务质量管理体系建设,完善质量管理制度和机制,提高服务质量和保障安全。

(八)加强出生医学证明监督管理,推动完善两证联办规范服务。

(九)进妇幼健康信息化建设,加强妇幼健康信息质量控制,持续提高妇幼健康年报和监测数据质量。

(十)提升重大公卫项目及基本公卫项目质量,拓展项目相关业务。重点提升中医药服务项目。

(十一)积极开展青春期保健、育龄妇女保健、更年期保健,努力提升妇科相关疾病诊治、妇科手术能力。

(十二)加强人员业务培训,提升健康服务能力。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,区妇幼保健服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区妇幼保健服务中心2025年收支总预算4336086元,比2024年收支预算总数4290082增加46004元,主要原因是年度人员工资调标或社保基数调整导致人员经费预算增加

(一)收入预算情况

攀枝花市东区妇幼保健服务中心2025年收入预算4336086元。其中:一般公共预算拨款收入2886086元,占66.56%; 财政专户管理资金收入1450000元,占33.44%

(二)支出预算情况

攀枝花市东区妇幼保健服务中心2025年支出预算4336086元。其中:基本支出2663526元,占61.43%;项目支出1672560元,占38.57%

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区妇幼保健服务中心2025年财政拨款收支总预算2886086元,比2024年财政拨款收支总预算2790082增加96004元,主要原因是年度人员工资调标或社保基数调整导致人员经费预算增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2886086元;支出包括:社会保障和就业支出480864元,卫生健康支出3669150元,住房保障支出186072

六、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区妇幼保健服务中心2025年一般公共预算当年拨款2886086元,比2024年预算数增96004元,主要是因为年度人员工资调标或社保基数调整导致人员经费预算增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出480864元,占16.66%;卫生健康支出2219150元,占76.89%;住房保障支出186072元,占6.45%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)128008元,主要用于单位开支的离退休经费
  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)235237元,主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)117619元,主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出

  1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)3475730元,主要用于妇幼保健机构人员经费、公用经费等支出。
  2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)119396元,主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳基本医疗保险单位部分的支出
  3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)74024元,主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳公务员医疗补助的支出
  4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)186072元,主要用于单位按相关规定为编内在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区妇幼保健服务中心2025年一般公共预算基本支出2663526元,其中:人员经费2451505元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费212021元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区妇幼保健服务中心2025三公经费财政拨款预算数25835元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费5472元,公务用车购置及运行维护费20363元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费20363元)。

(一)因公出国(境)经费

2025无出国(境)经费预算,与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

(二)公务接待费

2025年安排公务接待费预算5472元,较2024年预算5760下降5%。主要原因是厉行节约,缩减开支。主要用于考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车1辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费20363元,较2024年预算21011下降3.08%,主要原因是车辆保险费下降。主要用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。主要用于保障应急医疗保障、公共卫生服务项目上门随访等工作开展

2025年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区妇幼保健服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区妇幼保健服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,攀枝花市东区妇幼保健服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为212021元,比2024年预算215021减少3000元,减少1.4%。主要原因是厉行节约,缩减开支

(二)政府采购情况

2025年,攀枝花市东区妇幼保健服务中心安排政府采购预算21692主要用于采购办公用打印机、空调、车辆保险维修等。

(三)国有资产占有使用情况

截止2024年底,攀枝花市东区妇幼保健服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2025攀枝花市东区妇幼保健服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款2886086元。

1.攀枝花市东区妇幼保健服务中心2025年预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区妇幼保健服务中心2025年预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区妇幼保健服务中心2025年政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc