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2018年部门决算编制说明

时间:2019-10-24 来源:攀枝花市东区信访局  阅读次数:

2018年度

攀枝花市东区委员会群众工作局

部门决算

 

目录

 

公开时间:2019年10月24日

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 3

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 3

一、入支出决算总体情况说明. 3

二、入决算情况说明. 3

三、出决算情况说明. 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 3

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 3

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 3

九、 有资本经营预算支出决算情况说明. 3

一、其他重要事项的情况说明. 3

第三部分 名词解释. 3

第四部分 附件. 3

附件1 3

附件2 3

第五部分 附表. 3

一、收入支出决算总表. 3

二、收入总表. 3

三、支出总表. 3

四、财政拨款收入支出决算总表. 3

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 3

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 3

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 3

十三、国有资本经营预算支出决算表. 3

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.总体把握全区开展群众工作的规划、方案、措施,建立推进群众工作的制度和机制,统筹协调与全区各项工作的有机衔接,调度有关具体工作。

2.督促、检查镇、街道、区级各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况,开展调查研究,为领导科学、民主决策服务,提出东区每年为群众办实事的具体项目。

3.向区委、区政府提供群众工作信息,负责处理群众来信,接待群众来访;承办东区及上级党委、政府及其领导转办、批办的涉及群众事项,督促检查领导的批示件落实情况;向镇、街道和区级各部门交办群众工作事项,督促检查群众事项的处理和落实情况。

4.协调处理跨镇、街道和区级各部门的重要群众问题;协调处理群众越级上访、非正常上访和突发性群众事项;及时上报重大群众信访问题和群众事件。

5.检查、协调、指导镇、街道、区级各部门的群众工作;总结推广镇、街道、区级各部门的群众工作经验,提出改进和加强群众工作的意见和建议。

6.通过开展思想政治工作、示范引导等方法,加强群众教育,开展群众工作载体建设。

7.了解并掌握全区群众工作队伍建设情况,组织群众工作干部的培训。

8.承担区群众工作委员会和区群众工作联席会议的日常工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道。一是进一步发挥12345市民热线、书记区长信箱、市长信箱、省长信箱、人民网地方领导留言版等网上信访件的主渠道作用;二是进一步加强全国信访信息系统的运用管理;三是进一步完善领导值班接访制度。继续完善领导值班接访制度,让群众“见领导、表诉求”的愿望得以实现。

2.继续深入推进及时就地解决信访问题。一是及时就地受理办理初信初访;二是及时就地办理重信重访;三是及时就地排查化解矛盾纠纷;四是开展好部门联合接访;五是同步抓好律师参与接访、心理咨询疏导和专业社会工作服务等第三方介入信访问题等工作,助推矛盾纠纷得到及时有效地解决。

3.扎实推进“三无”创建活动继续顺利开展。根据省、市、区统一部署和要求,认真强化责任落实、切实加强基层基础、全力加强矛盾排查调处、认真解决群众所期所盼,逐步树立依法信访导向,减少或杜绝辖区内群众进京非正常上访、进京越级上访、到省集访数量,确保活动目标顺利实现。

4.继续以“项目化管理”为抓手,推动“信访积案清仓”活动顺利开展。以“事要解决”、 “案结事了、息诉罢访”为目标,以实施项目化管理为手段,促进信访积案老案的化解工作,综合运用政策、法律、经济、行政等手段,将积案分时段、分任务逐案梳理分析、逐案落实领导责任、逐案明确责任主体、逐案制定工作措施和化解方案,限时解决,全力推动信访积案“清仓见底”。

5.持续推进信访秩序进一步好转。一是进一步做好信访法规的普及宣传工作,引导群众依法理性地表达诉求;二是对各类违法违规信访行为,严格依法进行处置,确保信访工作秩序持续好转和更加规范。

6.引导群众依法逐级表达利益诉求,继续抓好诉访分离工作。认真落实“属地管理、分级负责,谁主管、谁负责,依法及时就地解决问题与疏导教育相结合”原则,健全依法及时就地解决群众合理诉求机制,引导群众依法逐级表达利益诉求;严格实行诉讼与信访分离,把涉法涉诉信访纳入法制轨道、导入司法程序依法解决,同步建立涉法涉诉信访依法终结制度。

7.推广应用视频信访系统,积极开通诉求表达新渠道。在全区主要区级部门、街道(镇)推广应用视频接访系统,建设一套包含视频信访、视频会议、视频通讯、视频培训、视频点播、视频调解、视频调研、信息发布等功能在内的视联网系统和手持单兵系统。该系统建设完成后将实现区级、各部门、街道(镇)、社区(村)四级会议培训、接访会商等功能,不断提高办信处访工作效率,降低群众上访成本。

8.继续推广实施基层信访代理制度。进一步深化基层信访代理制度,通过居民议事、日间照料、志愿者服务、律师接案相结合的信访代理试点工作,最大程度的方便群众办事,并力争作为全市的工作模板进行推广。

9. 建立东区信访积案管理系统。1.通过信访积案系统平台终端,督察各信访积案涉及到的部门、街道(镇)、社区(村)每月开展案件化解工作进展情况;2.整合各渠道信息(如:包案领导接访情况、辖区街道开展工作情况、部门推动化解情况等),及时详细掌握每件案件信动态;3.通过系统平台及开发的配套手机APP,各包案领导、部门、街道能在各个场合及时掌握案件进展情况,便于对案件决策提供材料支撑。

10.完成东区接待中心改造。东区群众接待中心建成于2007年11月,已使用10余年,现中心设施陈旧、老化。为提升接访能力,2018年已完成对区群众接待中心升级改造。

 

二、构设置

1.机构情况:我单位是一级预算行政单位,无下属机构,内设三股一室,分别是办公室、网电信访管理股、来信来访股和督查督办股。

2.人员情况:我单位人员行政编制4名,参照公务员管理编制1名,事业编制3名,实有行政人员4名,参照公务员管理人员1名,事业人员3名,聘用人员2名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

  • 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计216.79万元,支出总计226.78万元。与2017年相比,收入总计增加14.60万元,增长7.22%;支出总计增加41.51万元,增长22.41%。主要变动原因是东区群众接待中心已使用10余年,现中心设施陈旧、老化。为提升接访能力重新装修区接待中心。

  • 入决算情况说明

2018年本年收入合计216.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入216.72万元,占99.97%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.07万元,占0.03%。

  • 出决算情况说明

2018年本年支出合计226.78万元,其中:基本支出226.78万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计216.72万元,财政拨款支出总计226.71万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加14.61万元,增长7.23%;财政拨款支出总计,增加41.52万元,增长22.42%。主要变动原因是区接待中心重新装修。

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出226.71万元,占本年支出合计的99.97%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加41.52万元,增长22.42%。主要变动原因是区接待中心重新装修。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出226.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出188.05万元,占82.95%;社会保障和就业支出(类)支出14.82万元,占6.54%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出8.72万元,占3.84%;住房保障支出(类)支出15.12万元,占6.67%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为226.71完成预算66.19%。其中:

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 支出决算为91.39万元,完成预算90.44%,决算数小于预算数的主要原因是经费支出中的经济业务事项未及时支付,形成结余结转在次年。。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项): 支出决算为35.07万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为61.59万元,完成预算35.26%,决算数小于预算数的主要原因是经费支出中的经济业务事项未及时支付,形成结余结转在次年。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为1.62万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为13.20万元,完成预算90.66%,决算数小于预算数的主要原因是社保缴费调整。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.48万元,完成预算98.48%,决算数小于预算数的主要原因是社保缴费调整。。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.52万元,完成预算80%,决算数小于预算数的主要原因是社保缴费调整。。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.72万元,完成预算90%,决算数小于预算数的主要原因是社保缴费调整。。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.12万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出226.71万元,其中:

人员经费149.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费77.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元,完成预算5.60%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.14万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元,完成预算5.60%。公务接待费支出决算比2017年减少0.64万元,下降82.05%。主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,8人次(不包括陪同人员),共计支出0.14万元,具体内容包括:2018年7月12日接待上级领导到东区实地调研,共支出740元,2018年11月1日安排到东区开展网上信访业务培训的老师工作用餐,共支出689元。其中:

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.14万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. < >本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,

     

    总体来看,基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。

    1.我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。2018年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:公务接待费预算安排2.5万元,公务用车运行维护费预算安排0万元。公务接待费实际支出0.14万元,公务用车运行维护费实际支出0万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费和公务用车费用等。我单位按规定严格执行“三公”经费的控制政策。

    2.专项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目资金管理更加细化。2018年预算安排项目专项资金共174.65万元,主要包括:驻京值班处访劝返工作经费、特殊疑难信访积案化解工作专项经费、群众工作专项经费及接待中心运行经费、信访业务培训经费、东区开展信访群众工作主题活动经费、跨省、市、区信访案件办理专项经费、群众工作联席会议经费、网上信访及12345市民热线办理专项经费、四川省网上信访投诉受理平台区县门户网站网络维护费、东区信访事项复查复核委员会工作经费、驻京信访工作站租赁费用、政法及群众专项管理经费(矛盾纠纷化解专项经费)、政法及群众专项管理经费(东区群众接待中心改造)、政法及群众专项经费(信访积案管理系统)。以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进,为全区创新发展营造了良好环境,取得了较好的经济和社会效益。

     

    一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年,东区群工局机关运行经费支出77.07万元,比2017年增加37.46万元,增长94.57%。主要原因是现接待中心设施陈旧、老化。为提升接访能力重新装修了区接待中心。

    (数据来源财决CS05表)

    (二)政府采购支出情况

    2018年,东区群工局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    (数据来源财决CS06表)

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,东区群工局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

     

     

     

    第三部分 词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入(收入类型)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

    10. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    11. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    12. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

    13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

    19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

     

    四部分 附件

     

    附件1

    东区区委群众工作局2018年部门整体支出绩效评价报告

    攀枝花市东区区委群众工作局

    部门整体支出绩效评价自评报告

     

    一、部门概况

    (一)基本职能

    攀枝花市东区群众工作局隶属东区区委,是负责统筹协调、指挥调度和监督指导全区信访和群众工作的区委工作部门。

    (二)人员及机构情况

    东区群众工作局内设三股一室即来信来访股、督查督办股、网电信访管理股和办公室;下设攀枝花市东区群众接待中心(未单独核算) 。

    2018年攀枝花市东区群众工作局(含东区群众接待中心)行政编5名,事业编3名;实有职工11名,其中在职职工10名(含聘用人员2名),退休职工1名。东区群众工作局无公务用车。

    (三)资产情况

    2018年攀枝花市东区群众工作局资产总额为60.14万元,其中,固定资产为26.43万元。

    二、部门资金基本情况

    (一)年度部门预算收入情况。

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。东区群众工作局2018年年初结转和结转为6.13万元,2018年东区群众工作局收入预算总额为342.5万元,其中:当年财政拨款收入342.5万元。

    (二)年度部门预算支出情况。

    攀枝花市东区区委群众工作局2018年部门安排支出预算342.5万元,其中:工资福利支出145.18万元,日常公用支出21.13万元,对个人和家庭的补助支出1.7万元,项目支出174.65万元。

    (三)其他资金收支及结余情况

    2018年东区群众工作局其他资金收入为676.41元,全部为利息收入,无其他资金支出,利息收入年末已上缴财政。

    三、部门财政支出管理情况

    (一)预算编制情况。

    本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区信访群众工作事业发展的工作。2018年预算收入总额为342.5万元,其中基本支出经费167.8万元,项目支出经费174.7万元。

    基本支出,是用于保障东区区委群众工作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

    项目支出,是用于保障东区区委群众工作局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。主要包括:驻京信访工作站租赁费及驻京值班处访劝返工作经费,信访案件办理及网上信访及12345市民热线办理专项经费,群众工作专项经费及接待中心运行经费,跨省、市、区信访案件办理专项经费,四川省网上信访投诉受理平台区县门户网站网络维护费,东区矛盾纠纷排查化解(信访事项)专项经费等。

    (二)执行管理情况。

    攀枝花市东区群众工作局严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后,按照资金的用途使用,支出总额控制在预算总额以内,按照预算执行进度及时支付。2018年末结转6.6万元。

    (三)决算编制情况。

    攀枝花市东区区委群众工作局2018年部门决算收入总额为233.3万元,支出决算总额为226.8万元,其中:工资福利支出147.9万元,社会保障和就业支出14.82万元,医疗卫生与计划生育支出8.72万元,日常公用支出77.1万元,对个人和家庭的补助支出1.7万元,住房保障支出15.12万元,商品和服务支出76.8万元,资本性支出0.28万元。2018年年末财政拨款结转和结余6.6万元。

    (四)支出绩效情况。

    攀枝花市东区群众工作局严格遵守各项财经纪律,加强单位财务管理工作,严格按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,确保财务收支平衡,保障了日常工作运转的需要,加强了信访案件协调化解力度,维护了信访秩序和群众合法权益,达到群众基本满意。

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论

    攀枝花市东区群众工作局在预算编制、执行和支出绩效方面都严格按照规定执行,合理安排支出。积极开通诉求表达新渠道,进一步畅通和拓宽了群众诉求表达渠道,推进及时就地解决信访问题,信访秩序进一步好转。

    (二)存在问题。

    预算编制细化程度不够

    (三)改进建议。

    攀枝花市东区群众工作局需要进一步加强财务管理制度,严格财务审核,规范财务行为,提高预算编制精确度。

     

     

    五部分 附表(见附件)

     

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、出总表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算支出决算表

  2. 东区群工局2018年度部门决算公开报表.xls                                                                                                  

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